你好,属于12月份的吗?如果是的话,借管理费用贷银行存款2000, 下一个月收到的发票借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款。
老师,比如11月我支付11月的水电费600,以及办公室租金5000,但是呢,发票没有到,12月的时候发票才到(发票也是12月开的), 请问11月12月我该怎么做账呢
老师你好,2021年12月份收到对方公司开具的原料发票,2022年1月份支付的原料款项,请问12月份收到的发票怎么做账啊?(先收到发票,后支付款项)
老师,对公账户付了2000元服务费到私人转户,2000元没有发票,分录怎么做?
老师,12月份支付电费2000元。的对公转账。没有收到发票,下月开发票。我怎么做分录呢
我们公司12月份收到1张运费发票是增值税电子专用发票,单位名字开错了1个字,款已支付,现在在做12月份的账,该怎么做分录呢?这张发票怎么处理呢?
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?还是付给李三?
应收融资租赁款为什么不是15+15*(p/A,6%,2) 与未被担保的公允价值有什么关系
超额亏损确认时,长期股权投资账面价值减记为0后,应该按照长期应收款,预计负债和账外备查登记进行处理。后续实现盈利了,在扣除账外备查登记的份额在,依次减记已确认预计负债余额、恢复长期应收款,和长投的账面价值,同时确认投资收益。投资收益是减去未承担的亏损额,这一题里面,没有账外背查登记呢?为什么要把150从投资收益里面减掉。
老师,请问员工刚生完孩子1个多月,还没上班,公司正常给缴纳社保,4月申报个税,0申报,本期收入填0,养老保险,医疗这些填写0还是按实际扣除的社保金额填写?
老师,库存商品-暂估 10万 应付账款-暂估 43万 结转成本这样做分录对吗?借:主营业务成本 53万 贷:库存商品-暂估 10万 贷:应付账款-暂估 43万
麻烦图片这个老师说下谢谢
销售任务怎么制定合适?奖惩金额需要开票?交税吗?谢谢
老师帮忙解答一下这道题的解题思路
老师,只有银行付款单据,借其他应付款2000贷银行存款2000 收到发票借管理费用2000贷其他应付款2000
你好,跨年了,用以前年度损益调整。
老师,如果不夸年,没有发票是哪个分录
可以按照你写的那个。
但是你写的这一个有弊端,没有按照权责发生制来做。