借未分配利润 贷应付股利。
,股东每个预支工资(分红),然后从年底分红扣减,这个每个月怎么做分录,年底怎么做分录呢。
老师,股东每个月预支,年底从分红扣减,股东的预支款跟着员工工资发放,怎么计提股东预支款啊?4月怎么计提,5月怎么做账,年底怎么做账
内账怎么分红,每个月计提年底才发放,分录是什么
老师,你好,请问下,我今年年底计提股东分红,明年2月份发放,那么股东分红这个个税,是年底申报,还是明年发放之后再申报缴纳?
个独分红计提发放分录怎么写?
甲方付给公司工程款,贷方是应收账款吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师好,我司是一般纳税人,2010年开始营业,主营业务有苗木培育、种植、销售,公司一直以来都没有申请自产自销归类事项,但是自产自销的苗木是按0税率开具的,请问这样做可以吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师,刚刚选择的出口退税勾选,进项发票信息是不是明天才会有
老师,我申报异地预交税款,申报表自动显示有扣除额48000元,请问这个是什么原因造成的吗
计提当月工资,是月末最后一天计提喽?只有月末才能知道工资喽
给银行开通承兑20万,怎么走账
请问出口免抵退税额有32691.21元,没有进项票,所以就没有退税,怎么计算附加税时增值税免抵退税额变化了,变成32937.10元在计算附加税了?
老师,我们集团有一个子公司于9月一股抵债抵给了其他公司,基准日是6月末,本月合并时我怎么操作呀