你好; 先暂估计入固定资产去 ;次月开始折旧 ; 先不看发票
你好!老师,我们公司帮另外一家公司购买了一台设备,开发票是我们公司,现在这台设备在另外一个家公司用,想给这台设备入固定资产入到另外一家,怎么记账呢!
老师,我想问一下我们买了一台设备,设备已经到了,但是我们只是付了部分款,于是对方也只给我们开了这部分款的发票,但是我们既然开始使用这台设备了,就需要计提折旧了,我应该怎么计提折旧呢
您好!我公司购买一台设备121800元,但是发票根据每个月支付的货款,才给我们开发票,货款是分半年付清,请问我应该怎么做这笔账呢
您好!我公司购买一台设备121800元,但是发票根据每个月支付的货款,才给我们开发票,货款是分半年付清,请问我应该怎么做这笔账呢
小规模纳税人,公司购入一台设备单价20万,约定合同完成后对方再赠送一台相同的设备给我们,设备已到并调试好,支付了预付款但发票未开,请问这个要怎么做账?
老师,咨询您一个问题:母公司P为上市公司从外部购买A公司50%的股权(支付对价600),购买日前P公司持有B公司60%的股权,B公司又持有A公司40%的股权(存在重大影响,购买日账面价值350,公允价值400),购买日A公司可辨认净资产的公允价值为1000。商誉的计算=(50%股权支付的对价+B持有A40%股权的公允价值)-被购买方可辨认净资产的公允价值的份额 疑问一:上述公式计算商誉中B持有A40%股权的公允价值是否要乘以P持有B股权60%即400*60%=240,还是不考虑持股比例用400。疑问二:被购买方可辨认净资产的公允价值的份额,这个份额是74%(50%+60%*40%)还是90%(50%+40%)。
购买的机器60万,成本不够能一次性入成本抵企业所得税吗
老师,我们是矿泉水公司,现在要用金蝶云星辰专业版建新的账套。客户数量有上万家,我们从老系统里导过来的数据没有明细科目,只有一个汇总金额;然后自动生成凭证这一块也不对,目前生产销售采购财务各部门共用这个系统要自动生成凭证时生成出来的科目不对,总之这个问题已经拖了半年,导致凭证积压半年都没有做,现在我们要怎么解决和处理这个问题?
老师 我是哪里做错了 导致答案跟我出的报表有偏差?
商贸行业账上库存太大怎么处理让库存减下来?
现在小规模纳税人,增值税还是1%吗 收入 借:银行存款 贷 主营业务收入 贷应交税费—应交增值税 是1%吗
老师,请问,一般纳税人,公司没有人买社保是否可以呢?
社保客户端上面我填的工资薪金是2500,我可不可以个税工资那格直接填1000,不填个人扣除的部分。没有生意,想降低成本,不想把成本做高了
老师好,小规模纳税人,使用航天金穗开票软件的信息技术服务费怎么记账?
公司给员工买了保险的,工资就一定要走公账吗?
老师,这台设备回来呢也不能直接投入使用,还需要我们自己去加工安装,那是不是要记到在建工程呢?用不用折旧呢?合同价款是110万,我要按含税价估还是不含税价呢
你好 ; 意思你们买来还得自己安装加工这的话 ; 计入在建工程去归集的
老师,还有两个问题麻烦解答
你好; 在建工程先不折旧;等着转固定资产 之后 次月 才会折旧的; 按照不含税去 (如果对方开专票给你 ; )
老师,对方开专票,我从发票认证平台看到对方九月份已经开出来一半的金额了,但是一直没给我们
你好1; 你挂 固定资产暂估到 不含税金额挂着; 先做折旧就行了。 ; 之后税费 部分 收到发票在做账
老师,摘要该怎么写
你好;摘要写暂估某固定资产设备
老师,分录怎么写,贷方写什么
你好; 借在建工程- 暂估 贷 应付账款或者银行存款 ; 等着 安装好计入; 借固定资产贷在建工程-暂估 ; 次月开始折旧
老师,贷方应付账款二级科目是暂估吗?还是直接从对应的供应商的账款
你好; 是的; 自己做下写暂估