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老师你好,公司采购一批设备有好几台,签了合同,但是设备全到了,发票没全到,我们应该怎么作账呢?我现在是到了多少票就做多少,按正理来说应该怎么做呢?

2022-08-22 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-22 19:38

你好,正规的应该是借固定资产贷应付账款可以暂估,然后次月开始折旧。

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你好,正规的应该是借固定资产贷应付账款可以暂估,然后次月开始折旧。
2022-08-22
借库存商品贷银行存款。 然后你们再销售出去,借银行存款,贷主营业务收入应交税费,企业主营业务成本贷库存商品。
2021-11-10
同学你好, 支付的款项先计入预付账款,取得发票后转入固定资产;
2021-12-13
你预付账款后,取得固定资产,没有固定资产的发票,直接不用计提折旧,使用就行。因为没有取得发票的固定资产,计提的折旧,无法在企业所得税税前列支折旧费用。
2023-04-28
你好 ;      借应付账款 ; 进项税   贷银行存款  ;  这个发票是专票的话   
2021-12-09
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