借银行存款,贷应付职工薪酬,社保, 借应付职工薪酬社保,借管理费用,社保附负数
老师 请教一些问题 1.收到政府部门的补助怎么做账呢 请看下图片 2.还有一个是收到社保局退回的钱 前期他们扣多了 现在把扣多余的部分退回来了
老师,收到社保养老退单位缴交超过14%的部分,怎么做会计分录
9月22日开始陆续有收到社保账户的款为:2022年1-8月用人单位已缴纳的企业职工养老保险单位缴费中超出14%的部分,将在9月30日前由税务机关计算差额,分批推送社保部分退回,无需企业申请。 老师,请问以上这种通知收到的社保款怎么记账做分录?
公司公户收到了(1)社保局发来的:一次性留工补助,这笔金额要怎么做账?(2)公户收到社保局发来的:社保退费,(之前养老的扣除比例是15%,现在改为14%,便把1月到8月多交的1%逐笔退回),这几笔社保退费要怎么做账?
老师,收到社保局退回的单位部分养老保险这个怎么入账
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
我之前的没有计提医社保,单位部分就做到管理费用了,那现在收到退款是不是就借银行存款,贷管理费用医社保?
可以的,可以这么做。
老师,同一时间一共收到5笔社保退款,我需要分5笔入账还是可以一笔一起入账呢?
你好 一块做就可以了