借银行放款, 贷工程结算 应交税费, 借工程施工,贷银行 确认收入,借工程结算贷主营业务收入, 借主营业务成本贷工程施工。

目前因为一笔预付款需要先开票申请付款,分录应当这么做:借:应收-xx单位 贷:工程结算-xx项目 应交增值税-销项 ,可问题是,工程结算是成本借方负数,以后结转收入成本是,借:工程结算 贷:主营业务收入, 借:主营业务成本 贷:工程施工, 这时看来,怎么感觉成本是双倍了呀?是我哪里理解错了吗?应当怎么理解,谢谢老师
老师,施工方每月应收工程结算款,业主方应付工程款,这个分录怎么做啊,谢谢
老师,施工企业收到预收工程款和施工企业给业主方开发票,这两笔业务分别怎么做分录,谢谢
老师,施工企业收到预收工程款和施工企业给业主方开发票,每月还有工程结算单应收工程款,这3笔业务怎么做分录不会混淆,谢谢
老师,请问施工方工程结算单和给业主方开发票,分别怎么做分录,谢谢
老师好:请问我单位领导往账户存了一笔投资款,怎么就不让贷款了呢?
我们公司是不需要免残保金的,在申报的时候可以不用扣除退休人员工资吧?
老师,你好,请问一下,我们出口退税有报关单和无纸出口放行通知书,还要代理报关的发票对吗
老师你好,这个个税的申报不太明白,不是6月份申报,所属期5月份的公司吗? 那我在6月份申报的时候,这个5月份的工资必须是发放的。我才能申报所属期是5月份的个税吗?
材料款付给个人了,但是其他应付没找到,怎么处理呢
老师,煤炭销售业务可以做一些亏吨进去吗?一般比例是多少
老师,你好,现在有个个税政策,一个是当月工资发放作为成本,当月申报。还有一个是5月份的工资,未发放,5月份的工资依旧申报。
有一笔40万收入由于开票限额这个月开不出来发票,那账务和税务怎么处理好
老师公司办理了法人股东变更,新股东缴纳了1千多的个税,要做账吗?
老师,我们公司有未发放的工资十几万是劳务公司,可以计提作为成本吗?
是之前小企业会计制度,不是设工程结算科目吧
你好,用预收账款代替。
预收账款是收到的款,但是结算单没收到的,怎么做分录呢
你好,他没有其他的科目,用预收账款代替就可以的。
按结算单上的价格能做在建工程或工程施工科目么
一好,不可以的,如果你是建房屋的,可以做在建工程,这个以后需要转固定资产的。