你好 借:银行存款 贷:预收账款 你开票的时候 借:应收账款等 贷:主营业务收入 增值税 有工程款的时候 借:银行存款 贷:工程结算
老师,施工方每月应收工程结算款,业主方应付工程款,这个分录怎么做啊,谢谢
老师,施工企业收到预收工程款和施工企业给业主方开发票,这两笔业务分别怎么做分录,谢谢
老师,施工企业收到预收工程款和施工企业给业主方开发票,每月还有工程结算单应收工程款,这3笔业务怎么做分录不会混淆,谢谢
老师,请问施工方工程结算单和给业主方开发票,分别怎么做分录,谢谢
老师,施工方当月结算单100万,已经给业主方开票20万,预收工程款30万,这3笔分录怎么做呢,谢谢
您好老师,单位投资一个项目,投资32万,后发现对方未把资金作为股权而是计入了借款,我们要追回资金,对方无资金给我们,把设备抵押给我们,以物抵帐,相当于我们花钱购买设备,而不是双方投资的形式,我们当时投资做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万。请问这种情况如何做账?对方还有一种情况,就是抵押19万的设备,剩余13万是门市装修的费用,单独开一张装饰装修费的发票,如果是这样如何入账?对方把门市抵押给我们,我们后续以出租的形式租给对方继续使用,这种情况收到租金如何做账?
是借固定资产19万,长期待摊费用13万贷其他应收款32万吗
您好老师,单位投资一个项目,投资32万,后发现对方未把资金作为股权而是计入了借款,我们要追回资金,对方无资金给我们,把设备抵押给我们,以物抵帐,相当于我们花钱购买设备,而不是双方投资的形式,我们当时投资做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万。请问这种情况如何做账?对方还有一种情况,就是抵押19万的设备,剩余13万是门市装修的费用,单独开一张装饰装修费的发票,如果是这样如何入账?对方把门市抵押给我们,我们后续以出租的形式租给对方继续使用,这种情况收到租金如何做账?
交易性金融资产的账面价值为100万元(其中成本110万元,公允价值变动贷方余额10万元),公允价值为105万元。为什么债务重组入账价值为110万元
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉。7月份大学生放暑假了,我们项目上也跟着放暑假了。我们正常上班周末是单双休。8月25号开始上班,刚好8月最后一个周末是单休。请问我在做8月工资表的时候,每个人应该按照出勤几天来算工资?8月有31天,比如5000的工资,那8月份应发放5000/31*7来算吗?虽然周天是休息,那周天需要按照出勤来算工资吗?正常周末应该是带薪的吧?
老师,零售业大雨把商品浸坏了,商品已报损。保险公司可以赔付,但钱还没有到账。应怎样做分录?钱到账后又怎样做分录?
必考真题在哪里可以看回放
我现在不是很理解存量留底和增量留底,我举个例子啊,2019年3月31日期末留抵税额为100万。2024年4月末留底税额为200万。请问这个是不是增量留底?请问他这个4月末200万是需要分分别计算吗?100万是存量留底,100万是增量留底吗?假如进项构成比是64%。他是一般企业不是制造企业的。该怎么计算?100*64%*100%+100*64%*60%这样算对吗
单位投资一个地方32万,做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万,后发现对方并未把我们的投资金额算做股权而记入了借款,我们要把钱追回,对方没有资金退回,要以物抵债,32万的固定资产(设备)抵给我们,这种情况如何做账?
老师,只要是农业生产者,他无论是小规模,还是一般纳税人,都可以开具免税普票吧
工程结算单,是结算单都没收到钱啊,怎么会做借银行存款,预收也做银行存款,银行存款不就重复了 借:银行存款 贷:工程结算 预收款 借:银行存款 贷:预收账款
你这个是分开来问的阿
那这里的预收和应收能统一做应收款吗,谢谢
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的