你好,需要的这个人工费就是你的成本。

老师,我们是做无人机的,找对方给我们做行业标准编制的技术服务,开的发票是技术服务费,这个是记入管理费用—技术服务费还是主营业务成本—技术服务费?
老师,别的公司给我们原料,我们公司用技术帮他们提取原料中的物质,这个业务开发票是技术服务费还是加工费啊?税率是多少?双方都是一般纳税人
老师,我们是技术服务企业,开出的技术服务费是收入,收到的进项发票也是技术服务费直接入费用了,这样的话怎么结转成本呢?
我们企业是制造业一般纳税人,我们开了一张30万的技术服务费发票,这个需要成本票吗?
老师,我们营业执照经营范围有制造睫毛 技术服务 然后还有运输 若我们这个营业执照分别是个体 小规模 一般纳税人开票税率分别是多少?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
那这个人工费怎么做分录呢
借主营业务成本,贷应付职工薪酬工资。
法人从公司账户上转走300万,这个怎么规避风险呢
你好转了,这个钱是用在哪里的?
老板说后面用于购买设备
你好,年初的时候再转出去了,年末如果这个钱他自己先用了的没有转出去的情况下,需要交个税
那怎么可以不交个税呢
需要他有支付出去的证明 合同有预付 你们单位需要出一个委托书,委托个人付款的证明。
老板钱还没有付给供应商那边
那不可以的,年末必须支付出去,要么就把钱还回来。
是汇算清缴会把这笔钱单独令出来吗
那个汇算清缴 年末不还钱预缴就给他申报个税