借坏账准备 贷应收账款 不考虑
老师我又想问你一个问题,例如我账上应收账款账不到的我今年先计提坏账,应收账款不动,先做分录,借:管理费用,贷:坏账准备。这样明年所得税汇缴这个坏账计提的要纳税调增吗
老师,请问去年计提的应收账款坏账准备,今年实际发生了,应怎么做账
企业去年未收回的应收账款,今年应该计提坏账准备吧?分录是借坏账准备贷应收账款,对不对?按应收账款的百分之五计提对吗?
老师您好,今年年底按应收账款余额百分比提取坏账准备,借:资产减值损失 18000贷:坏账准备18000。明年并未转销应收账款且全部都收回,收回时怎么做账务处理呢?我年底申报所得税时,提取的坏账准备需要调增吗?按调增后的数缴纳所得税?
我去年计提过坏账的应收账款,于今年核销应收账款,今年需要考虑纳税调减吗?
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
这一笔坏账在去年会计报表计提时已考虑,但是税法当时纳税调增,现在实际损失了,不应该在今年纳税调减吗
你好,你有收不回来的证明吗?比如对方破产注销或去打官司 这些的可以调减