同学你好,税务上按你说的处理,也是合规的,就是对2万元部分的进项税单独做转出。或者直接抵扣,再给另外一家开2万元的销售发票,也可以的。

师,我想问一下,我们公司有个项目,挂靠在一家建筑施工单位,我们给他们付2%的管理费,现在他们给项目上开了500万的发票,说要预缴税款费用2%,这个部分要我们公司承担,我们还给挂靠公司提供增值税专用抵扣发票成本的呀,我不知道这个预缴2个点的增值税应不应该是我们承担?
我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元(也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款)。 事实上因为上月中供应商调价,按照实际单价,我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改,我公司必需按80万支付给A公司,A公司给我们开80万专票(*电信服务*增值电信服务)。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理? 2、我公司怎么就这40万做账务处理? 3、我公司需要给A公司开票吗?怎么开?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师我们是一家小规模纳税人,从事广告行业。目前租了一个事业单位的位置发布广告,事业单位想让他们收入有所提高,就要求我们公司做了广告业务的收入转给他们。例A公司跟我们公司做了50万广告费,钱也收到了。我们也开了票。事业单位就想我们收的50万转给他们,让他们收入增高,完了再付40万给我们单位。扣的10万充当租赁费用。这样他们收入增高,但是我们变相的收入也增高了吧,开给客户50万,再开给事业单位40万。这样算增值税是不是就要按照50+40核算?文化事业费如何算?
#提问#我公司是一般纳税人,建厂房用混凝土10万,其中别的单位在我单位分走2车6000元,我对混凝土对账单总金额10万,代收6000,但对方公司要求6000给他开票,我可以要求混凝土公司直接开票给对方,然后我在中间代收6000转给混凝土公司么?因为必须减少我的账单金额
建筑业清包工开具3%的发票给业主,进项可以抵扣吗?
运抵国:中国,指运港:中国境内,能退税吗
一个员工没有在自然人扣缴端做离职报送的话,还能在另一家公司的扣缴端申报个税吗
公司本月开出去的增值税专用发票可以在下个月计入收入吗?销项税可以在下个月才在电子税务局里申报吗?
老师你好!购买的车险费怎样做分录,购置税有什么分录,老师指指导一下
价是91000 税是9000 合计是10万 我算契税3%按91000来算 对吗
预支遣散费,还能造工资和买社保吗?能多久?有时间限制吗?
老师好 我想问一个问题 就是国际税收的常设代表机构的经费支出,适用核定征收里面的“其他费用”写着:为总机构从中国境内购买样品所支付的样品费和运输费用,这个我不懂为什么是可以作为经费支出?这个不是我们替总机构买的吗?怎么这个会是我们的费用?这个不应该是 我们的存货然后我们再卖给境外的总机构吗?这里想不通。
公司租的酒店给员工做宿舍, 每个月2300元 ,酒店开了发票,我公司可以每个月用现金支付酒店租金吗?
老师你好,我们公司有旅游业务,想享受差额征税需要办旅行社经营许可证吗
#追问#老师我收混凝土进项3%专票,那我抵扣有资格开3%混凝土专票么?超范围了呀
同学你好,抵扣就没有资格开3%的专票了。