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老师,现在问题就是这样的,我们进货的时间跟开发票的时间和打款的时间都不一致,都不在一个月,我们卖货的时间跟开发票的时间和给我们打款的时间也不在一个月,这咋办呢?做账思路是怎样的呢?对税务上有啥影响吗?

2023-01-01 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-01 15:54

同学,你好 这个不要紧的,不在一个月很正常的

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快账用户7908 追问 2023-01-01 15:59

那我怎么做账呢?我应该是怎样的思路呢?

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:23

同学,你好 按照你实际业务的思路来,付钱做付钱的分录,开票做开票的分录

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同学,你好 这个不要紧的,不在一个月很正常的
2023-01-01
我同学我们开发票的时候借应收账款贷准营业务收入带应缴税费,然后呢,嗯,如果说咱采购的发票没有到的话,可以借主营业务成本贷应付账款,暂估如果到了的话,借库存商品,借应交税费,应交增值税进项税额贷应付账款,然后借主营业务成本贷库存商品,后期付款的时候记应付账款贷银行存款。通过这个应收和应付过渡就可以了。
2023-01-01
你好;  你买货物;    收到货物 做暂估 (如果发票在后;) 借库存商品 -暂估贷 应付账款-暂估 ; 付款;借应付账款-暂估贷银行存款 ;收到发票不对的;   先看什么原因   
2023-01-03
6月发票6月付款6月借库存商品/原材料贷银行存款;这样做,对。
2022-07-08
你好,收入可以按照客户签收确认的时间
2024-04-30
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