学员你好,,分录如下 1借*银行存款45200 贷*主营业务收入40000应交税费-增值税-销项税额5200 借*主营业务成本40000贷*库存商品40000

业务处理题。长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2年发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。(1)长江公司将其生产的一套设备销往A公司,该设备生产成本28000元,不含增值税的售价为40000元,增值税税额为5200元,设备已发出,指款已收到。编制长江公司确认收入和结转成本的会计分录。税专用发票,将到该公司相关的会计分录,(2)A公司发现所购设备外观存在问题,长江公司同扇给与A公司10%的销售折让4520元,款项以银行存款支付,开具红字增值票、编M该公司购入原材料的会计分录。(3)外购原材料一批,发票中注明的买价为10000元,增值税为1300元,共计11300元,原材料已验收入库,开具并承兑商业承兑汇的会计分录。需要写会计分录
业务处理题。长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2年发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。(1)长江公司将其生产的一套设备销往A公司,该设备生产成本28000元,不含增值税的售价为40000元,增值税税额为5200元,设备已发出,指款已收到。编制长江公司确认收入和结转成本的会计分录。税专用发票,将到该公司相关的会计分录,(2)A公司发现所购设备外观存在问题,长江公司同扇给与A公司10%的销售折让4520元,款项以银行存款支付,开具红字增值票、编M该公司购入原材料的会计分录。(3)外购原材料一批,发票中注明的买价为10000元,增值税为1300元,共计11300元,原材料已验收入库,开具并承兑商业承兑汇的会计分录。需要写会计分录
长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。从银行取得长期借款200000元,期限为3年,每年计息一次,到期一次归还本息,借入款项已存入银行。编制该公司取得借款的会计分录。
长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2年发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。公司销售丙产品1件,价款为52000元,增值税销项税额为6760元,总成本为32000元;已经开具增值税专用发票。公司在销售丙产品的同时,收购旧商品1件,对价2000元,为其公允价值,直接抵扣丙产品的销售价款,实际收到价款56760元。收购的旧商品作为原材料验收入库。编制该公司相关的会计分录。
长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%。长江公司20x2年发生如下经济业务,请逐项编制长江公司的会计分录。公司以每股3元价格回购60000股本公司普通股股票,用于减资。编制该公司回购股票的会计分录。承接上题,将回购的普通股全部注销。假定资本公积可供抵减,编制该公司相关的会计分录。
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,产品含税113元开票,对方应该付款113元,实际让对方付款103元,这个我们怎么做账,后面的钱对方不给了
个税抵扣,夫妻一方婚前房产(未抵个税),另一方婚后共同房产,另一方婚后的首套房能否抵个税?
老师,有限公司没有人员工资,也需要进行人税的零申报吗
注册公司经营范围有进出口的,需要做海关备案么,
2借*主营业务收入4000应交税费-增值税-销项税额520贷*银行存款4520
3借*原材料10000应交税费-增值税-进项税额1300 贷*应付票据11300