你好 12月份发生的水费,借:预付账款,贷:银行存款 发票开在23.1月,借:管理费用等科目,贷:预付账款

上年12月份的收入,发票已开,钱在当年1月入账的,分录怎么做
老师,但是业务实际是发生在11月份的(11月份公司是小规模),相当于实际属于11月份的收入在12月份来开发票(12月份是一般纳税人),实际业务发生在11月份的收入我账务处理的时候能不能直接把属于11月份的收入计算成12月份报表里面?
我12月付款2023年1月到3月份的房租费,发票是12月份开过来的,我能放到2023年1月份做账吗
我1月份收到的水费发票,开票日是1月的。我能放在22年12月入账吗?计入管理费用,可以吗
我12月份发生的水费,12月交的钱,但是发票开在23.1月,能不能放在12月入账,怎么做分录,是普票
分公司注销 企业所得税统一核算,余额结转分录怎么写,
如果因为研发费用加计扣除不符合国家关于研发费用扣除标准,税务局要求我们调整2024-2025年企业年报,把研发加计扣除金额去掉,补缴企业所得税,是一家计算机相关软件硬件科技型企业,我们也有一些立项资料
老师好,递延所得税资产和递延所得税负债,我分不清,总是弄混淆,麻烦老师讲解一下。什么是递延所得税资产,什么是递延所得税负债?怎么做会计分录,税会差异怎么办?
请问用公司账户买银行的理财产品怎么做账
卖荔枝,需要许可证吗,经营范围具体写什么
25年的已经弄完了,是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初,,想着25年末调成一样的,现在要一样,只能改4季度的报表和企税,再按季度的申报年度的,之前账目还没弄完,已经申报过了,现在修改,数据大幅度变动,会引发预警,还有其他的风险小的方法吗?
请问管理费用-离职经济补偿金,填在企业所得税年报中哪里(小微企业),没有期间费用表
个体工商户在哪里开发票
老师,您好,提额的话只需要购买方在电子税务局点确认,销售方不用确认,只提交就行是不
老师,请问我一个报关里面,有一个品,那一个品的名字相同,分别找两个供应商拿货,然后两个供应商一个是北京的,一个是广东的,请问他们能合在同一列里面报关吗?货源地不同。品名需不需要分开列出?
想把费用做在12月份里
你好,想把费用做在12月份里,那取得发票就应当在12月份才是啊
开票开晚了,今天刚申请开票
(是针对这个回复有什么疑问吗)
开票日期是1月份,我想在12月份做费用,能做吗?怎么做分录
你好,开票日期是1月份,是无法计入12月份的费用的 12月份发生的水费,借:预付账款,贷:银行存款 发票开在23.1月,借:管理费用等科目,贷:预付账款