同学,你好 别人代卖产品。是做借 银行存款 贷:其他应付款 不确认收入的
老师,人力资源公司,开具差额发票,收入票如何做分录,支付代发工资如何做分录 看到发票的分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 其他应付款-代发工资 支付工资:借:其他应付款-代发工资 贷:银行存款 对嘛
收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款,其他业务收入,退钱时做的是借其他应付款,其他业务收入贷银行存款对吗
公司二维码收款,做营业外收入,是借:其他货币资金190贷:营业外收入190借:银行存款185财务费用5贷:其他货币资金190这样做对吗
帮别人代卖产品。是做借 其他应收款。贷其他业务收入吗? 不用支付的工资是 借工资 贷营业外收入吗
老师,厂里替别人加工,分录 借:应收账款 贷:其他业务收入 借:其他业务成本 贷:生产成本 对吗
包工包料的安装工程,开9%的税票项目名称怎么填
老师,你好,我们在4月份做了减资,2000万减到400万了,这400万是实缴的,1600万是认缴的部分,那减资的这部分还需要交税吗?还有减资的分录怎么做?
老师, 我个人——自然人在电子税务局上代开建筑服务开发票已经交税费款了,因为地址错误又重开又重新交一次税费,请问之前冲红的发票已经交的税费,是怎么申请退税回到个人银行???
老师,去年做了一笔无票收入的申报,现在客户又要求开这笔的发票,但本月没有发生无票收入业务,申报时就不能从无票收入里冲减之前这笔无票申报了,这样怎么填申报表呢
老师,!你好,我们总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模纳税人也可以是一般纳税人吗?
汇算清缴中的职工薪酬这张表,账载金额指的是应付职工新薪酬科目贷方金额,实际发放指的是借方金额,对吧
老师,我想咨询一下,我公司是做汽车修理的,现我公司在谈一个业务(修理劳务),是甲方公司出所有的材料,然后我公司负责维修,甲方和我公司签订的合同约定车辆40台,每台车的单价2150元,总价是86000元,就是相当于这些车如果每月每台车的修理工时费低于2000元我们公司就有赚的,多于2000元就是亏的,像这种情况的业务合不合规呢?税务允不允许签这样的劳务合同呢?
老师,有跨区域建筑服务,24年第四季度有异地预交了增值税,附加和所得税。实际交款时间是25年1月。这个怎么入账啊?
老师,合同结算,结算收钱的时候,做分录为什么不能直接用银行存款,而是先通过应收账款?
甲方给转过来的仲裁费,违约金,合同利息费用怎么做会计分录
没有钱收入
同学,你好 那不做分录,等到收到钱了,再做
自己帮别人卖。应该是要应收的吧
这样呀。老板说要做进去体现出来
同学,你好 你是代替别人出售,你是做往来款的
代卖那个提成。不是单独代卖的货款。单独货款 往来款。提成的话应该怎么弄
同学,你好 代卖那个提成入收入的,你公司赚的就是这个收入
算是吧。那分录是借 其他应收款。贷其他业务收入吧
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入