你好 ;《增值税纳税申报表》(主表)相关栏次的填报口径作如下调整:(一)第13项“上期留抵税额”栏数据,为纳税人前一申报期的“当期在20栏“期末留抵税额”减去抵减欠税额后的余额数,该数据应与“应交税金——应交增值税”明细科目借方月初余额一致。 ;到时看你地方是否需要申请留底抵欠的
老师,请问下我上月申报增值税时后还有应补退税款是负数,本期申报时天在哪里呢?填附表二的上期留抵税额抵减欠款,可是填不了,应该填哪里自己会显示在表格中呢?
老师好,上期进项税额留抵税额,本期需要抵扣,如何填增值税申报表?填哪个表?
老师,增值税留抵抵欠后,申报上自动填上数字了,主表上的期末未交增值税没有去掉这部分税额呢
老师 请问下留底税额抵扣了之前的欠税,增值税申报表上面怎么填写呢
老师,增值税留抵抵欠的金额填在申报表哪行呢?
老师,这个题答案部分产成品的定额工时,我理解的是X和y0件都是分别生产,为什么他俩的时间要加起来?
这个票可以用来冲账吗?我们公司是旅游业,对方物业公司开过来的 我估计是私人房子交的物业费拿来冲账
老师好~想咨询下,公司为合伙企业,投资了另一家合伙企业。公司有方法可以确认,对方企业是不是有申报生产经营所得年报?
老师你好,我们是贸易行业,请问如果有发出商品,那怎样用进销存的方法记录成本?
请问:我一个月工资4800,除了公休4天,又请假了7天,这个月我应该拿到多少钱的工资?
以前公司员工一直给他们申报了个税 后来 公司效益不好 也没发全就离职了 那多计提的工资怎么办
法人转账入资实收资本,没有备注投资款,打进去的钱算借款还是实收资本
老师,还是切上面的那个题,现在是答案部分的(3)这个表格中分配律的计算,看不懂分母部分
现在单月算的工资薪酬代扣的个税与税局系统算出代扣的个税不一致怎么回事,有没有办法解决
老师,这道题不是求经营活动净额,为什么要加筹资活动财务费用呢?
老师,我们做过留抵抵欠了,现在申报表主表上的抵欠金额没有去掉,应该填在哪一行呢?
你好; 你们原来留底进项税是在你们之前留底 13栏次里面挂着的; 到时你申报后 你 应交税费金额会显示你应交金额; 你申请了 留底抵欠后; 会自动抵减的; 你账上做分录体现即可
老师,申报表上没有自动抵减呢
你好;没有自动抵减; 是不是因为你没有申请留底抵欠; 税务局没有允许; 就没法抵减的
老师,我申请过了,主表也显示了进项转出,但最后的期末未缴税额还是那么多,把留抵抵欠的金额填在30行,最后的金额是对的,但我不知道填30行对不对呢
你好; 30栏次不写 ; 看下我写的: 比如 纳税人以期末留抵税额抵减欠税的,应填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”和《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税”。 《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”填写本期经税务机关同意,使用上期留抵税额抵减欠税的数额。包括实际抵减的税额和滞纳金。 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税额”填写“纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额和留抵税额抵减的增值税欠税额,不包括缴纳入库的查补增值税额,也不包括实际抵减的滞纳金的金额。
老师,那应该填第31行吗?
你好; 是的; 按照我上面说的去写; 你在看看是不是抵减了
是的,抵减了,谢谢老师
不客气的; 抵减了就好; 不客气的; 满意请给予评价