你好 ;《增值税纳税申报表》(主表)相关栏次的填报口径作如下调整:(一)第13项“上期留抵税额”栏数据,为纳税人前一申报期的“当期在20栏“期末留抵税额”减去抵减欠税额后的余额数,该数据应与“应交税金——应交增值税”明细科目借方月初余额一致。 ;到时看你地方是否需要申请留底抵欠的
老师,请问下我上月申报增值税时后还有应补退税款是负数,本期申报时天在哪里呢?填附表二的上期留抵税额抵减欠款,可是填不了,应该填哪里自己会显示在表格中呢?
老师好,上期进项税额留抵税额,本期需要抵扣,如何填增值税申报表?填哪个表?
老师,增值税留抵抵欠后,申报上自动填上数字了,主表上的期末未交增值税没有去掉这部分税额呢
老师 请问下留底税额抵扣了之前的欠税,增值税申报表上面怎么填写呢
老师,增值税留抵抵欠的金额填在申报表哪行呢?
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
老师,我们做过留抵抵欠了,现在申报表主表上的抵欠金额没有去掉,应该填在哪一行呢?
你好; 你们原来留底进项税是在你们之前留底 13栏次里面挂着的; 到时你申报后 你 应交税费金额会显示你应交金额; 你申请了 留底抵欠后; 会自动抵减的; 你账上做分录体现即可
老师,申报表上没有自动抵减呢
你好;没有自动抵减; 是不是因为你没有申请留底抵欠; 税务局没有允许; 就没法抵减的
老师,我申请过了,主表也显示了进项转出,但最后的期末未缴税额还是那么多,把留抵抵欠的金额填在30行,最后的金额是对的,但我不知道填30行对不对呢
你好; 30栏次不写 ; 看下我写的: 比如 纳税人以期末留抵税额抵减欠税的,应填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”和《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税”。 《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”填写本期经税务机关同意,使用上期留抵税额抵减欠税的数额。包括实际抵减的税额和滞纳金。 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税额”填写“纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额和留抵税额抵减的增值税欠税额,不包括缴纳入库的查补增值税额,也不包括实际抵减的滞纳金的金额。
老师,那应该填第31行吗?
你好; 是的; 按照我上面说的去写; 你在看看是不是抵减了
是的,抵减了,谢谢老师
不客气的; 抵减了就好; 不客气的; 满意请给予评价