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我上个月有一个费用,已支付,未收到票,现在我收到票了,要怎么做?

2023-01-03 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 16:41

你好,那你上一个月怎么做的,做了费用吗?

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快账用户9941 追问 2023-01-03 16:42

借:管理费用,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-01-03 16:43

借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷其他应付款。

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快账用户9941 追问 2023-01-03 16:45

之前是说开普票,我就直接做了费用,现在收到票是专票

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齐红老师 解答 2023-01-03 16:46

你好,那我上面写的第二个分录修改一下, 借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项 贷其他应付款。

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快账用户9941 追问 2023-01-03 16:48

11月份借:管理费用2700元,贷:银行存款,2700,这款我已经付了

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齐红老师 解答 2023-01-03 16:49

借其他应付款贷以前年度损益调整2700,这个明白吧,银行没有退回来,做不了银行存款,没有银行回单。

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快账用户9941 追问 2023-01-03 16:52

不太明白

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齐红老师 解答 2023-01-03 16:54

你好,借其他应付款贷管理费用,这个理解吗?

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快账用户9941 追问 2023-01-03 16:55

你给我写个完整的,我来理解一下

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齐红老师 解答 2023-01-03 16:56

借其他应付款,贷管理费用,这个理解不理解。

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快账用户9941 追问 2023-01-04 09:40

有点理解,摘要这里怎么写?

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齐红老师 解答 2023-01-04 09:42

红冲暂估的某某费用。

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快账用户9941 追问 2023-01-04 09:44

先借:其他应付款,贷:管理费用,再借:管理费用,应交税费-进项税,贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2023-01-04 09:45

可以的,这个是当年的。

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快账用户9941 追问 2023-01-04 09:45

对的,是当年的,可以做一张分录吗

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齐红老师 解答 2023-01-04 09:45

可以的,可以这么做的。

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快账用户9941 追问 2023-01-04 09:46

贷管理费用是不是在借方用负数

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齐红老师 解答 2023-01-04 09:47

软件做账的最好是这么做,放到借方负数。

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你好,那你上一个月怎么做的,做了费用吗?
2023-01-03
借:库存商品 增值税-进项 贷:银行存款 应付账款 本月 借:应付账款 贷:银行存款
2024-10-17
借其他应付款、借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。
2021-09-05
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您好 把4月份的分录红冲 然后根据发票写分录
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