你好,那你上一个月怎么做的,做了费用吗?
现在我们公司是一般纳税人,有个项目已经支付了已经摊销12个月的项目款5万元,现在支付剩下的6个月3万元,收到专票,要怎么做会计分录?
老师,我们有笔服务费4月付的已做费用,现在收到发票我要怎么做分录
上个月支出的未开票费用已经在上个月确认费用了,次月收到发票,该如何做账?
我上个月有一个费用,已支付,未收到票,现在我收到票了,要怎么做?
上月现金支付的货款,有收到发票,我把分录做成了借:原材料,应交税费 贷:应付账款 上月已经支付现金,这个月怎么改。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
借:管理费用,贷:银行存款
借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷其他应付款。
之前是说开普票,我就直接做了费用,现在收到票是专票
你好,那我上面写的第二个分录修改一下, 借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项 贷其他应付款。
11月份借:管理费用2700元,贷:银行存款,2700,这款我已经付了
借其他应付款贷以前年度损益调整2700,这个明白吧,银行没有退回来,做不了银行存款,没有银行回单。
不太明白
你好,借其他应付款贷管理费用,这个理解吗?
你给我写个完整的,我来理解一下
借其他应付款,贷管理费用,这个理解不理解。
有点理解,摘要这里怎么写?
红冲暂估的某某费用。
先借:其他应付款,贷:管理费用,再借:管理费用,应交税费-进项税,贷:其他应付款
可以的,这个是当年的。
对的,是当年的,可以做一张分录吗
可以的,可以这么做的。
贷管理费用是不是在借方用负数
软件做账的最好是这么做,放到借方负数。