你好,那你上一个月怎么做的,做了费用吗?
老师,我们有笔服务费4月付的已做费用,现在收到发票我要怎么做分录
上个月支出的未开票费用已经在上个月确认费用了,次月收到发票,该如何做账?
我上个月有一个费用,已支付,未收到票,现在我收到票了,要怎么做?
上月现金支付的货款,有收到发票,我把分录做成了借:原材料,应交税费 贷:应付账款 上月已经支付现金,这个月怎么改。
我想问下2月份收到2023年7月到12月的电费发票,当时电费已做到当期费用,款项也已支付,现在收到的发票怎么处理
水泥,橱柜,腻子粉开发票,可以开在一张上吗?
老师 我们的一些半成品都是采购的朝鲜的 付款的话给朝鲜账户付款违规 但是他们还有本地账户 这个可以付款本地账户 但是给我们开票涉及的账户是朝鲜的 开票的个体户名字也是朝鲜 这种情况让他们给咱开发票能行不
老师我想问一下购买车,上的公司的户,但是是走的个人贷款,这个可以吗
餐费发票报销必须附菜单吗
老师,您好!4月份我们购进了一个设备,但因达不到我们公司的要求与销售方协商退货退款,但是对方要求我们赔付合同金额的10%作为他们的损失,请问这个赔付金我可以向他们索要发票吗?发票项目开什么?
老师您好,个体户核定征收按季申报要申报哪些税?
老师好,小规模纳税人。上个季度给客户开了。普票他现在要求换成专票,冲红给重新开了之后,账上的摘要要怎么写啊?
想开建筑服务的发票,营业范围必须有哪个?建筑工程施工?
老师 我想问一下公司购买用于工作的工作手机 账务处理怎么做
老师,我们是建筑公司,跨省预缴增值税款时,报表中的扣除额被自动填写上了,这个金额从哪来的呢?
借:管理费用,贷:银行存款
借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷其他应付款。
之前是说开普票,我就直接做了费用,现在收到票是专票
你好,那我上面写的第二个分录修改一下, 借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项 贷其他应付款。
11月份借:管理费用2700元,贷:银行存款,2700,这款我已经付了
借其他应付款贷以前年度损益调整2700,这个明白吧,银行没有退回来,做不了银行存款,没有银行回单。
不太明白
你好,借其他应付款贷管理费用,这个理解吗?
你给我写个完整的,我来理解一下
借其他应付款,贷管理费用,这个理解不理解。
有点理解,摘要这里怎么写?
红冲暂估的某某费用。
先借:其他应付款,贷:管理费用,再借:管理费用,应交税费-进项税,贷:其他应付款
可以的,这个是当年的。
对的,是当年的,可以做一张分录吗
可以的,可以这么做的。
贷管理费用是不是在借方用负数
软件做账的最好是这么做,放到借方负数。