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上个月支出的未开票费用已经在上个月确认费用了,次月收到发票,该如何做账?

2021-09-05 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-05 10:58

借其他应付款、借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。

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快账用户5974 追问 2021-09-05 11:06

是需要把上个月做的那笔账冲了重新做吗?

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快账用户5974 追问 2021-09-05 11:06

老师可以说详细点吗,不明白呢

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齐红老师 解答 2021-09-05 11:06

你好,对的红冲暂估的,然后做发票的。

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快账用户5974 追问 2021-09-05 11:09

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-09-05 11:11

不用客气 周末愉快

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借其他应付款、借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。
2021-09-05
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2024-02-17
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