借其他应付款、借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。
上个月支出的未开票费用已经在上个月确认费用了,次月收到发票,该如何做账?
老师,上月支出费用,次月收到发票,发票怎么做账
老师,上年的费用,已经预付了,发票一直未收到,现已确定收不进来了,应该如何做账啊,
这个月才收到上个月办公费的发票,但是上月已经做了管理费用怎么记账
我上个月有一个费用,已支付,未收到票,现在我收到票了,要怎么做?
什么情况下不动产租赁采用5%的税率啊
请问有没有陕西西安的老师?我有社保增员的问题需要咨询
成本模式下投资性房地产转公允模式下投资性房地产的损失和收入计什么科目
总账是总分类账吗? 摘要写1号到30号凭证汇总?
什么情况用5%的税率啊
我们是珠宝加工厂,会有小时工,如果申报报酬是否还需要对方给我们开票?
咨询下:企业信用信息公示报告中的数据,准确吗?一般如果作为外部证明资料,被认可吗?
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额7万,我再开多少票能达到增值税税负2.88%,我们是13%的税率,可以发一下计算过程吗?
装配式建筑税收优惠政策是什么政策
税务让把往年的一些费用减少。重报申报报表,那账应该怎么调?费用对应的现金或银行已经支付了
是需要把上个月做的那笔账冲了重新做吗?
老师可以说详细点吗,不明白呢
你好,对的红冲暂估的,然后做发票的。
好的,谢谢
不用客气 周末愉快