咨询
Q

我想问下2月份收到2023年7月到12月的电费发票,当时电费已做到当期费用,款项也已支付,现在收到的发票怎么处理

2024-03-04 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-04 16:26

直接贴在后面就可以,当时你已经做了费用 ,而且在汇算清缴也已经取得

头像
快账用户8368 追问 2024-03-04 16:27

发票时间是24年的,不是23年

头像
快账用户8368 追问 2024-03-04 16:27

已经跨年了

头像
齐红老师 解答 2024-03-04 16:28

但实际发生的业务是23年的,按权责发生制没有问题,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
直接贴在后面就可以,当时你已经做了费用 ,而且在汇算清缴也已经取得
2024-03-04
对,直接把发票附到后面就行。
2020-12-18
同学,你好 直接计入收到发票的当月
2021-01-18
次月先冲销上月暂估分录: 借:管理费用 —— 快递费 -100(金额用红字表示) 贷:银行存款 -100(金额用红字表示) 然后根据收到的发票入账: 借:管理费用 —— 快递费(发票金额) 贷:银行存款(发票金额) 如果发票金额与暂估金额一致,此步骤则是将暂估的费用用发票正式入账。如果发票金额与暂估金额不一致,需根据实际差异情况调整管理费用和银行存款的金额,并在摘要中注明调整原因。
2024-10-10
你好   8月做 借预付账款贷银行存款         到时看电费的期间。 按月做分摊 :借   管理费用-电费 贷预付账款 。   你缴纳的时候比如是2020.1月到2020.12月。 那么就从1月开始分摊 。 我举例说下   
2020-11-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×