借以前年度损益调整贷库存商品 借库存商品贷应付账款或者是银行

跨年度,我的库存商品数量录多了,导致平均金额减少,结转成本也减少,怎么调整分录和企业所得税
老师,21年少暂估库存了,也少结转成本了,21年还做了提盈余公积,22年来票做以前年度损益调整,那盈余公积也要再计提是吗?
老师,以前年度库存商品做账记少了,结转成本也少了,怎么办?
结转成本的时候,少结转了一个库存商品,今年报表出完了才发现,这个可以明年补记么
刘老师,刚才的问题没有结束,如果借以前年度损益调整 贷,库存商品,那库存商品不是减少了吗?因为以前暂古完,月末都已经结转成本了
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
这笔刚好应交增值税也错了的,是直接加应交增值税科目进去吗?
你好,增值税是怎么算的?什么具体的错误?
做账时增值税进项税额算错了,少了增值税进项
借额库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款 借以前年度损益调整库存商品。
借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷库存商品
老师 前面的库存商品入少了,是直接做差额分录就好了吗?
是的是的,是这么做的,都是做差额的。
怎么我的软件没有以前年度损益科目的?
用利润分配未分配利润代替。
谢谢老师,还有一个问题,申报表的应交增值税大于账上的应交增值税,怎么办呢?
是小于,打错了
你能查一下什么原因吗?
我查了,就是偶尔有时候发票多认证了,但是实际做账没有见到发票,金额不大一千多这样子。
你好,那你可以补上的,现在收到发票了吗?没有收到发票的话,你问一下对方,发票丢失的,去税务局报备发票丢失,然后问他要第一联复印件做账抵扣。
有点久了,加上还有以前财务做的时候也会有几十几百差额的,我现在想把账做平咯!可以直接把差额的增值税补上吗?
你好,那你得说一下具体的什么业务,你得有发票才行不是吗?
有些仓储单小额发票之类的,对账也不好对了,可以直接进项税额吗
可以的,可以这么做的。
是进项税额转出吗?我都没打完全
你好,进项 你是不想抵扣了吗?