借以前年度损益调整贷库存商品 借库存商品贷应付账款或者是银行

跨年度,我的库存商品数量录多了,导致平均金额减少,结转成本也减少,怎么调整分录和企业所得税
老师,21年少暂估库存了,也少结转成本了,21年还做了提盈余公积,22年来票做以前年度损益调整,那盈余公积也要再计提是吗?
老师,以前年度库存商品做账记少了,结转成本也少了,怎么办?
结转成本的时候,少结转了一个库存商品,今年报表出完了才发现,这个可以明年补记么
刘老师,刚才的问题没有结束,如果借以前年度损益调整 贷,库存商品,那库存商品不是减少了吗?因为以前暂古完,月末都已经结转成本了
老师晚上好!公司有个项目挂靠在中国水利水电第十一局,去对接项目账目要注意事项或者特别注意事项(公司付十一局5%费用,其他费用都由我公司承担的)
老师好,高新填报所得税的时候,有个当年研发销售活动直接形成的产品,这个在会计账务中怎么去处理,会计分录怎么去写
老师,请问,我25年没有缴纳社保,填25汇算清缴的时候,社保哪里直接填0嘛?因为公司是欠缴的状态
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
这笔刚好应交增值税也错了的,是直接加应交增值税科目进去吗?
你好,增值税是怎么算的?什么具体的错误?
做账时增值税进项税额算错了,少了增值税进项
借额库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款 借以前年度损益调整库存商品。
借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷库存商品
老师 前面的库存商品入少了,是直接做差额分录就好了吗?
是的是的,是这么做的,都是做差额的。
怎么我的软件没有以前年度损益科目的?
用利润分配未分配利润代替。
谢谢老师,还有一个问题,申报表的应交增值税大于账上的应交增值税,怎么办呢?
是小于,打错了
你能查一下什么原因吗?
我查了,就是偶尔有时候发票多认证了,但是实际做账没有见到发票,金额不大一千多这样子。
你好,那你可以补上的,现在收到发票了吗?没有收到发票的话,你问一下对方,发票丢失的,去税务局报备发票丢失,然后问他要第一联复印件做账抵扣。
有点久了,加上还有以前财务做的时候也会有几十几百差额的,我现在想把账做平咯!可以直接把差额的增值税补上吗?
你好,那你得说一下具体的什么业务,你得有发票才行不是吗?
有些仓储单小额发票之类的,对账也不好对了,可以直接进项税额吗
可以的,可以这么做的。
是进项税额转出吗?我都没打完全
你好,进项 你是不想抵扣了吗?