你好; 你买货物; 收到货物 做暂估 (如果发票在后;) 借库存商品 -暂估贷 应付账款-暂估 ; 付款;借应付账款-暂估贷银行存款 ;收到发票不对的; 先看什么原因

老师好 我公司是一个制造企业 我们给客户发货 客户一直用他的账户给我公司账户上打钱 打的钱只打了产品价格的钱 没有打税的钱 我们领导不让给他们开票 说什么时候打税点钱了什么时候给开票 这个账怎么做呀
老师,像比如七月份就把拿供应商的货卖掉了,当时也没给我们开发票,八月开的发票进来,十一月我们才给供应商打钱,这样子的做账思路是啥呢?
老师,现在问题就是这样的,我们进货的时间跟开发票的时间和打款的时间都不一致,都不在一个月,我们卖货的时间跟开发票的时间和给我们打款的时间也不在一个月,这咋办呢?做账思路是怎样的呢?
老师,现在问题就是这样的,我们进货的时间跟开发票的时间和打款的时间都不一致,都不在一个月,我们卖货的时间跟开发票的时间和给我们打款的时间也不在一个月,这咋办呢?做账思路是怎样的呢?对税务上有啥影响吗?
老师,我问个问题,就是我们公司进货,就是货跟发票跟打钱的时间都不一样,做账思路是啥?还有的时候,发票跟打钱的时间是一个月,但是打的钱,又跟发票对不上,有的时候发票多,钱少,有的时候钱少发票又多,这个咋弄,做账思路是啥?
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
原因我告诉你,就是有的时候开的多,有的时候开的少,就是这样对不上
你好; 那就 重新开票; 如果是 多开了。 红冲重新开; 少开了补开
问题是一直都是这样的,不存在重开啥的,一直就没对上过
之前的会计就是那么做着的
你好 ; 没有对上; 你自己要每个月核对哦 ; 你付款多少;开票多少回来; 对方是不是 汇总了多个月的数据来开票的;
是的,每次都对不上,这个怎么办
你好; 那你每个月都要跟对方对账哦 ; 对账差多少发票; 你收到了多少; 还差多少; 你 才心里有数据 ;才好做账的; 你不会每个月都不对账吧
这都是之前的会计做的,我七月份我才接手做账的
你好; 你接收了 就得核对下数据; 你自己受累要核对下; 不然 你 以后的数据怎么办 ; 一直都不知道 到底差多少发票
那我现在不知道,根据银行流水打钱开进来的发票怎么做账呢
你好; 开进来的发票是什么业务