借库存商品代营业外收入 你销售出去, 借银行 贷主营业务收入, 应交税费 借主营业务成本,贷库存商品。
老师,购买的货物要部分退货,金额不大,我们货退了,钱给我们了,但是对方就是不开红字发票给我们,我怎么平账呢,需要哪些凭证呢
购进的货物,金额比较小,对方不要钱同时也不给我们开发票了,购和销需要怎么做账务处理
老师,请问下我们公司临时购进一批化肥,对方给我们开票了,也抵扣了,但是我们购买方不要我们的票,然后就一直挂在库存,现在公司准备注销,怎么处理比较好,
老师你好,疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资,后面我们发了货4万多,发票开了2万多,是22年业务当时没开发票,但发货了。发票是23年开的,我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货,差对方3万左右发票。现在对方不要钱,不要货,也不要发票,要求我们给他们购买38个包装材料,价值1万8千。 我在想怎么平账?我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算,尤其不知道怎么平账
老师你好,我们从供应商那采购的货款经常合作金额比较少多方也不愿意要钱也不给开发票,但是我们的客户需要我们开发票,这个行的通吗
公司有个土建工程竣工审计合同,是否要交印花税?
你好,老师,补交附加税的税金也需要缴纳滞纳金吗
老师,出口货物成交方式CIF,海运费,保费计入其他应付款-海运费,是吧?分录:借:应收-客户 贷:主营业务收入 其他应付款-海运费,保费 。是这样吧
老师,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出报表时能在存货库存商品体现
老师,您好,长期股权投资的两调两抵是什么?
老师,请问货币资金加应收票据这两个合起来称什么?
老师,这题我做时,就在上面划线部线加了个,=1500的现值,我分不清,之前求每月租金A时,就用了现值,为啥这题又不加,我搞不清楚什么时候要把现值加上,什么时候不加
工资计提是按照应发工资还是实发工资计提?
老师,现在是不是全国做完工商登记,就自动完成税务登记了
老师,你好,请问下sap软件是什么,面试中经常问到
这个购入不会有发票,汇算清缴的时候是不是需要成本调减
对的,是的,需要调增,增加你的利润。
12月份暂估入账,不做营业外收入,挂应付账款,等到确定23年汇算清缴之前对方不给开具发票了再将应付账款调整到营业外收入行吗
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。