同学你好 对的 借应付票据 贷银行存款

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师我想问一下这个是我们和实习生签得合同,属于校企合作得,当时定的是必须签三年得合同,前期一年属于带薪培训,后两年属于工资,但是必须带够三年,如果不到三年离职需要退还当时带薪培训费用,合同中也有写,现在员工离职了自己,不接电话,也不赔偿,我们可以起诉他们吗?有没有什么相关条款
老师,请问客户给我们签发建信融通后,我们多久可以在平台查到待签收,我们签收后做的融资操作是不是相当于贴现,如果我们选择持有,等到期后付款是做什么操作
我们中标一个项目,不想做卖给了别人,但还是挂我们公司,我们是名义上的总包,他们是实际上的,我们只收项目管理费,扣税和过账,事情是他们做,现在这个项目需要办理农民工专用账户,和银行签了监管协议,有个监管系统可以上传农民工工资表,然后银行代发。想问下,这个监管系统是我们财务操作还是他们操作?工程款到账会进到我们公户,部分会进到农民工账户,如果这个监管系统不在我们财务这边操作,我们该怎么知道这个农民工工资到账情况呢?
老师,企业收到客户给的建行的电子支付承兑,然后建行的一个平台融资贷款,相当于用这个电子承兑提前贴现,建行还收了手续费,但是转给我们票面的钱写的是发放贷款,这个账怎么做呢,
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
如果我们选择持有,是不是不做转让也不做融资
同学你好 对的 是这样的