你好; 可以享受的;4季度还是免税的; 23年看 文件哈 (目前没有文件出来 )
老师您好,我们是个体户,按季报增值税,核定的销售额起征点是季度40320, 平均月13440,上季度七月开票金额7762.38,八月1184.17,九月78232.69,超过起征点就要全额交税,是单九月开票金额需要全额交税呢?还是整个季度都要全额交税?
老师我企业是五月份办理的税务登记,小规模企业按季度申报这个月开四十五万可以免征增值税对吗还是下个季度才开始可以享受这个税收优惠
个体户核定征收,核定的销售额是每月23000, 我们这个这个季度有二十多万 那我还需要自主申报增值税吗,还有经营所得呢
老师您好 我们是核定征收个体户,现在按季度申报增值税,申报销售额是77万,这个季度开票6块钱,还可以享受免征增值税吗
老师您好 我们是核定征收个体户,现在按季度申报增值税,申报销售额是77万,这个季度开票6块钱,还可以享受免征增值税吗?还是必须要交这23000的税费呢
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
表3我就这样子填,对吗
你好; 你有扣除项目吗; 没有扣除项目; 栏次写0
拦次写0是什么意思
你好; 你没有扣除项目;这个栏次写 0
就是这个减免申报表不填嘛 直接在主表填?
就这样是吗 老师
是的; 不超过45万 直接写11栏次
麻烦老师帮我看下这个数据填写的对不对
你好; 为什么你要写12栏次 ; 你不是没有超过45万吗
我们是核定征收啊……填45万就是这样啊,还是要交税啊……老师还有4次追问了….
你好; 不超过45万; 都 是在11栏次去报免税 ; 超过了45万 计入12栏次去报
就是这样是吗
不是让你去填写45万 ; 你 自己销售额是好多 ; 你之前没有填写过数据吗
11月的新公司,您直接说怎么填吧 2022年一共就开了6.62的票
你好; 就把你 6.62的金额在11栏次去报免税; 其他栏次都不写
那不就是最开始那个截图吗 ,那就要交23000的税
你好; 你只有6.62 ;是10-12月 开票产生的; 只需要写这个金额; 你是不是把其他金额也写了。 你不会把77万 这个金额也填写了吧
77万系统自己带出来的,我删除不了
你好 ; 你只需要 4季度的数据写11栏次的 6.62金额即可; 其他栏次不用写 ; 减免表也不写 ; 就可以减免免税的 ;如果你系统填写后还是提示缴纳税费; 要么就是你申报表其他栏次填写错误了。 要么就是你 地方系统有问题