同学,你好 垫付:借:其他应收款-财务专项款 贷:银行存款 到账:借:银行存款 贷:其他应收款-财务专项款
事业单位垫付水电费,其中有垫付职工水电费,下月从职工工资中扣除,预算会计怎样做账
你好,老师,今年财政局让我们单位先自己垫付一个的住房公积金单位部分,明年再向它申请拨款,这个怎么做账呢?
事业单位为企业垫付电费,怎么记账
事业单位水电费先垫付,后财政拨款怎么做账
我们学校会在职工退休时先替职工垫付职业年金,那么就垫付了一笔款项,之后会以财政拨款的形式返还到我单位,那么财政返还到账的时候,财务会计和预算会计怎么做账
请问自产产品送给客户的会计分录怎样做?需要开发票给客户吗?
老师,6月份买了一台1183元的空调没有入固定资产,金额太小了,可以这样操作吧
老师股权转让个人所得税怎么缴纳
抖音平台买钻石充值,平台开了不征税的预付卡充值普通发票,我用钻石去换礼物打赏主播了,充值的钱开始消费了,消费的这有可能是公司费用也有可能是成本,我需要开这部分发票入账不呢,还是直接用消费明细和支付凭证入费用或成本,这个所得税可以税前扣除吗
老师,您好!请问一下放弃小微企业优惠政策,把小微企业转成非小微企业怎么转呢
老师好,环境保护税入管理费用还是税金及附加
家权老师,我们肯定是不会给人家报工资的,因为每次用的人也不一样,现在就想今后在有这种情况怎么做能合理点,就我们现在的情况
企业要注销,实收资本还有100万,应该如何处理?需要缴税吗?
去年到四季度,暂估成本15万,但是汇算清缴时没收到发票,2024年度汇算调增了这笔没有发票的15万暂估成本,2025年来票了汇算清缴还需要纳税调减15万吗
长期股权投资在清算的时候怎么清理呢
那么不入财政拨款收入了吗?这样和财政拨款数据又对不上了
同学,你好 你是垫付,不入财政拨款
为啥不计入财政拨款,我们就是财政拨公用经费给我们啊,但是是先付了再拨给我们
同学,你好 你的意思,这个钱本来就是财政拨款付的吗?
意思是我们2022年有25000的电费公用经费是财政给我们的,我们发生了支出后再去财政拨来
借记“其他应收款”科目, 贷记“银行存款”科目。 借记“银行存款”科目, 贷记“财政拨款收入”科目。 并按照相同的金额: 借记“业务活动费用”等科目, 贷记“其他应收款”科目。
那么老师我其他应收款数据比收到的多了或是少了怎么办
同学,你好 你的意思是收到的政府拨款,会比实际付的水电费多或者少吗
嗯嗯,会的,我们交的电费每个月不固定,但是财政给我们就那么点
同学,你好 那你其他应收款先挂着的