你好; 借以前年度损益调整贷预付账款 ; 借利润分配- 未分配利润贷以前年度损益调整

我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
我们3年前支出一笔购买办公用品费用3万,挂在预付账款上,一直没收到发票,审计说需要做没票处理,要进行纳税调增,凭证该怎样做
老师,我在22年12月份收到老板给的一叠20年的单据和报销单,费用89万,相当于是现在的老板是22年买的一个公司,他们以前公司一直零申报的,以前的老板养着这个公司花费了办证费,工资,社保等说好了这个费用由我现在的老板支付。但是工资没有申报个税。办证费挂靠费也没有发票,相当于89中,只有20万合规票据。老板要求我做账,并挂以前老板的往来借款。老师我接这叠票据应该做些什么呢
21年有一笔10万预付款,22发票没收到,而且发票不会在给我们开了。22年这笔费用做了税务调增,账务未处理。请问23年这笔预付账款怎么调平?已经提供服务,是不是做到成本就可以了,23年会算清缴不需要在调增了?
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
老师,我想快速上岗,想上实操课,在哪上,我给会计学堂方老师发信息,老师不回我信息
老师,农业植保无人机驾照培训开具什么发票啊?免税还是交税?
我是建筑行业内账会计,我们公司的一个项目部向我们借款,而且这个借款是不还的,然后他用某家公司给我们开发票,我们把钱转给开发票那家公司,但是这笔费用实际不是我们这个项目的,我该怎么做账呢
公司交的保证金收不回来了,会计科目怎么处理
我们有个厂房给别人租。都需要缴纳什么税
增值,附加,进项,这几个我一直不懂,请能给我详细解答吗?
游戏开发公司的游戏开发项目的动作特效和音乐让其他公司制作,这个属于委托研发吗
什么是附加,不理解?
临时工,不买社保的人员工资,怎么做账
老师,25年底的时候暂估了费用,26年开回来的餐费,住宿费可以红冲暂估的费用吗
不用冲费用之类的吗?
只要做这一笔凭证?
说是让我们补缴25%的所得税,要纳税调增
你好; 是的; 先做这个; 然后再做 所得税的计提和支付分录
完成的能写个给我吗
你好; 借以前年度损益调整贷应交税费- 应交企业所得税 ; 缴纳 :借 应交税费- 应交企业所得税 ; 贷银行存款