同学您好,、 银行存款、其他应收款 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 贷:管理费用——社保费

支付员工的养老,工伤,失业保险费怎么做会计分录?
企业工伤保险退费的分录应该怎么做?请问老师
@郭老师,收到社保局退回的工伤保险费2153.67,怎么做分录
工伤养老退费怎么做分录
缴纳养老 失业 工伤。会计分录要怎么写
今天收到一笔货款,但是发票对方想12月份开,货也已经给他了,库存商品是肯定少了,会计分录怎么做?
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
能是,借 :银行存款 贷:管理费用~社保费?
一般要原路反回冲销一下
好的,谢谢
不客气,有空给五星好评:,