你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项

进项税额抵扣:未抵扣抵扣联和发票联都到了发票联入账了,那么下次进项抵扣,要不要做账,还是可以先认证做留底,还是等下次认证抵扣,账务怎么处理。 只有抵扣联到了,发票联未到,不过抵扣联需要先抵扣,等发票联到了入账,账务怎么处理。
请问老师,本月我收到进项发票,如果要做账,但不想现在抵扣,想等到有销售收入时,再做抵扣,请问怎么做账?本次收到的进项要去增值税发票勾选平台做勾选吗?还是等到要抵扣在去做勾选?
老师 年末公司收到了进项发票,但公司没有开销项发票,进项发票想等次年再抵扣,怎么做账务处理呢
2022年12月开进来进项发票没有销项税款抵扣的了,就没用认证,现在到了2023年2月了,2月又没有开销项发票,有没有抵扣,现在都跨年了,这个怎么处理比较好?谢谢老师
公司有一张进项增值税专用发票滞留一年半了,之后公司一直没有营业收入,导致进项发票没有认证抵扣,应该怎么处理?要是抵扣了会引起进项留抵
老师你好25年工资178000元,要补交多少个税
租客租了房子,说让我签个协议,让他去代开租金发票,个人租金发票。那么他开完出来交税以后,我会不会到时候个税汇算清缴还会要补缴什么的?还是说他开的时候什么税都交齐了,我会算清缴,也不会涉及补了。
废铝换铝棒,付加工费怎么做会计分录
A没资质,委托B公司出面帮A向银行借100万 1. B从银行贷到100万 2. B把100万转给A用 3. 每年要还银行本金10万 4. 到还款日:A没钱,让B先替A垫付还给银行 B公司做账) 1、B公司从银行借款100万 借:银行存款 100万 贷:长期借款 100万 2、B把100万转给A公司使用 借:其他应收款—A公司 100万 贷:银行存款 100万 3、每年还本10万,A没钱,B垫付 B公司只做这一笔 借:长期借款 10万 贷:银行存款 10万 你好,这个站在B公司的角度。是这样做分录吗
单位从应付,单位从员工的工资里边扣了那个工会经费,比如借销售费用,然后借应,贷应交个税,贷银行存款,然后其他应付款工会经费,其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着,压根就没付,那企业所得税汇算清缴要调增吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不同暂估?
汇算清缴填表资产折旧账载金额和税收金额需要填吗?怎么填。
如果经营地址变了,银行开户要重新变吗
您好老师,25年暂估入库20万并同时结转成本20万 在26年1月收回发票10万 在26年4月收回发票8万 账务上是在26年没启用 以前年度损益调整,而是直接做分录是冲回上年暂估入库和结转成本,那报25年汇算清缴财务报表数是跟账务上的25年12月末财务报表数一样吗?然后调增是在纳税调项目明细表第30行其他栏的账载金额写2万吗?
老师,你好,小规模纳税人,26年4月收到25年的发票怎么做账,之前有暂估,因为不确定什么时候能收到发票,26年1月红冲了,3月又重新暂估的,现在4月收到了发票,应该怎么做分录?这个是汇算清缴钱扣除吗
老师要做两笔分录吗
是的没错, 是这样的