您好,是需要计算过程吗

销售自产机器设备同时提供安装服务,取得机器设备不含增值税销售额1000000元,不含增 安装费309000元。甲公司提供的安装服务选择简易计税方法计税。 已知:增值税税率为13%;增值税征收率为3%;取得的扣税凭证均符合规定,并于当月抵扣。 (3)下列关于甲公司当月销售自产机器设备同时提供安装服务的增值税处理中,正确的是()。 A 销售机器设备同时提供安装服务增值税销项税额为[1000000+309000÷(1+3%)]×13%=169000(元 B .销售机器设备増值税销项税额为:1000000×13%=130000(元) C 提供安装服务应缴纳增值税税额为:309000×3%=9270(元) D .销售机器设备同时提供安装服务应缴纳增值税税额为: :(1000000+309000)×13%=39270(元)
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事家具的制作和销售。2021年12月销售书柜取得含税收入67800元,销售书柜的同时提供书柜的安装服务取得含税收入4926.8元。已知书柜的增值税税率为13%,安装服务的增值税税率为9%。计算甲企业当月上述业务的增值税销项税额。
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事家具的制作和销售。2021年12月销售书柜取得含税收入67800元,销售书柜的同时提供书柜的安装服务取得含税收入4926.8元。已知书柜的增值税税率为13%,安装服务的增值税税率为9%。计算甲企业当月上述业务的增值税销项税额
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事家具的制作和销售。2021年12月销售书柜取得含税收入67800元,销售书柜的同时提供书柜的安装服务取得含税收入4926.8元。已知书柜的增值税税率为13%,安装服务的增值税税率为9%。计算甲企业当月上述业务的增值税销项税额需要计算过程
1、甲公司为增值税一般纳税人,本年6月采取以旧换新方式销售某型号冰柜200台,该型号冰柜的同期含增值税销售单价为3390元/台,旧冰柜的收购单价为113元/台,已知增值税税率为13%,甲公司当月该业务增值税销项税额的下列计算列式中,正确的是()。
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
您好!老师麻烦问一下采购的工程器具12万元,进到工程物资-专业设备这个月末怎么结转到成本为