学员你好,如果是一般纳税人,收到一张简易计税的进项增值税专用发票,要是用于非应税项目做不抵扣勾选且选明原因提交的,如果用于应税项目的话正常认证就行,如果本公司也是建议计税,选择认证不抵扣就可以的
老师 一般纳税人采用简易征收的企业,无法抵扣进项税额,如果该企业收到增值税专用发票,是否需要发票认证再做进项转出?还是可以不做认证,直接按价税合计金额直接进入成本或者费用中?
我们是建筑施工企业一般纳税人,有一个项目采用的是简易计税,然后收到了一张材料票是专票,那就不能抵扣对吧?要做进项转出,在勾选认证的时候就要选不抵扣认证是吗?
公司是一般纳税人,实行的简易征收,收到的专票是直接做进项不抵扣处理,还是先做进项,然后再做进项转出?
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
本公司如果是一般纳税人,收到一张简易计税的进项增值税专用发票,本公司是要做不抵扣勾选且选明原因提交对吧?那如果本公司就是简易计税公司,收到一张简易计税的增值税专用发票,是做同样的处理还是先认证再做进项税转出?还是可以认证?
老师你好,我们是酒店行业,我才接手财务,现在发现他们无成本发票,房租未开发票,前期装修全部找装修队无公司也没发票,这两个大头就是成本的最大来源!无票做账会涉及所得税纳税调增,这怎么处理?
要是做分录的话应该怎么做?这个钱是我们扣下5元再转给供应商
老师您好,请问一下7月份刚入职,8月份发的工资,是否要到9月份才申报个税?
老师,请问个税起征点5000是应发工资6000减5000之后算?还是实发工资扣减所有社保后收到的钱来减之后算
你好,我有一个电商平台,就是供应商把蔬菜放在平台上,比如卖505元,我们扣下5元的服务费,转给供应商10元,如果给买方开票,谁来开?
企业翻新了厂房,账面上有很多在建工程,但是企业没有房产证,要不要后续确认固定资产,申报房产税?
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,这扣除企业部分的会计分录怎么写,8月份个税需要不需要申报?
老师您好,我营业执照是建筑公司,可以给保温工程有限公司开1个点的非金属矿物制品水洗砂的普票吗?
老师好,同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀?如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单,是不是就可以抵税了?
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解