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老师有一个这样的问题,去年12月份确认了一笔无票收入,今年四月份对方要求开具发票,金额比之前的多一些,这个我在会计作上怎么处理呢?我的这个企业所得税是不是只要差额入账就可以了?

2024-05-07 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-07 15:22

你那号,这个的话,你们就是,直接本年度差额做账就可以的

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快账用户1386 追问 2024-05-07 15:26

老师,比如说去年我入营业收入是9万,今年他的开票是就是9.7万。那我今年做的营业收入就是0.7万就可以了,是吗?

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:27

您好,对的,这个是没错的

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你那号,这个的话,你们就是,直接本年度差额做账就可以的
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2021-02-01
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