季度45万以内的在第十栏里面填写,超过的全部都在第12行里面填写,然后再去填写减免明细表最后一行。免税的和3%的一块

老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
是不是 就是普票不管开免税的还是开了3%的 最后都是不用交税的
对的,是的,是这么做的。
老师,老师 在问下 现在23年1月开始 是不是加计扣除 10% 15%已经没有了
目前新的政策没有出来
2023年的政策都还没有出来的。
老师,比如季度开票没有超过45万,销售额填写在小微企业那栏,底下会自动跳出3%税额的数据 这个是不是不用管得,附表也不要填写的只有超出45万 填写在12栏,附表才要填写
免税的税额需要带着的,这个免税的税额就应该填写。
嗯,没超45万 就不用填写附表的 对吧
对的,是的,不需要填写的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。