季度45万以内的在第十栏里面填写,超过的全部都在第12行里面填写,然后再去填写减免明细表最后一行。免税的和3%的一块
小规模纳税人开专票有200万普票有2万,请问开的普票申报增值税的时候可以免税吗?
老师好,小规模纳税人,4到12月的普票都是免增值税的,可是有几笔发票退回来,冲红,造成增值税为负2000,申报的时候,怎么申报呢,负数申报不了
老师,小规模纳税人报增值税的时候,我系统开票的是按5%开的普通发票,到申报表是按3%免税额,申报的时候比对不通过,这个要怎么办
老师好,小规模企业申报增值税的时候 普票有免税的 也有3%的普票 这个怎么申报
老师,增值税申报时候我公司小规模开的普票,系统带出来的数据不含3%税,政策不是3%的普票免税吗,这个数字要改吗?
是不是 就是普票不管开免税的还是开了3%的 最后都是不用交税的
对的,是的,是这么做的。
老师,老师 在问下 现在23年1月开始 是不是加计扣除 10% 15%已经没有了
目前新的政策没有出来
2023年的政策都还没有出来的。
老师,比如季度开票没有超过45万,销售额填写在小微企业那栏,底下会自动跳出3%税额的数据 这个是不是不用管得,附表也不要填写的只有超出45万 填写在12栏,附表才要填写
免税的税额需要带着的,这个免税的税额就应该填写。
嗯,没超45万 就不用填写附表的 对吧
对的,是的,不需要填写的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。