你好,10月份是小规模纳税人,12月份是一般纳税人,有一张10月份的发票,这种情况是无法作废的

小规模纳税人8月份开票超500万,9月份填写一般纳税人申请表,填写当月申请次月生效,是10月份申报时还是按季度报小规模申报表申报,11月份报税10月份税时才是一般纳税人,是这样吗
一般纳税人,9月份开了一张有误的发票,10月份还能更正吗?怎么更正?
你好,10月份是小规模纳税人,12月份是一般纳税人,有一张10月份的发票还能作废吗
公司刚成立,10月份进行税务登记为小规模纳税人,12月份升为一般纳税人。12月份有张进项发票,但没有销项。1月份纳税申报按小规模申报还是一般纳税人申报?一般纳税人如不勾选抵扣,增值税按0申报吗?
10月~11月是小规模纳税人,12月变成一般纳税人。为什么现在报过小规模纳税人增值税申报表之后,就无法认证12月份的发票了
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25年的已经弄完了,是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初,,想着25年末调成一样的,现在要一样,只能改4季度的报表和企税,再按季度的申报年度的,之前账目还没弄完,已经申报过了,现在修改,数据大幅度变动,会引发预警,还有其他的风险小的方法吗?
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老师,请问我一个报关里面,有一个品,那一个品的名字相同,分别找两个供应商拿货,然后两个供应商一个是北京的,一个是广东的,请问他们能合在同一列里面报关吗?货源地不同。品名需不需要分开列出?
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