你好,2023年1月开票 借:以前年度损益调整—某某费用,贷:银行存款等科目
老师您好,我们有一笔2023年的费用5000元,发票已经开给我了,我要怎么入账啊?也不是2022年的费用,但是发票是开在2022年的
老师您好,我们有一笔2023年的费用5000元,发票已经开给我了,我要怎么入账啊?也不是2022年的费用,但是发票是开在2022年的
请问老师,2022年12月已经付款,但是发票到2023年1月才开,2022年度汇算清缴的时候,2023年1月开的发票能做2022年的税前扣除吗
老师你好,费用是2022年的,但是2022年底没有开票,2023年1月开票。这个要怎么做账?
师 有一个疑惑 ,2022年下半年发生的 2022年没入凭证 2023年1月份对方开具发票 这个怎么弄(注:2022年没付钱,业务是在2022年发生的 实际发票是1月份开具)
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
2022年12月还要做账吗?把它记到2022年
你好,这种情况是在2023年1月做账
2022年要是做决算的话,费用不准确。这个不用预提吗?
你好,按权责发生制角度,是需要计提的
要是预提了,2023年1月要怎么做账呢?
你好,取得发票的时候,先把之前预提的红冲,然后根据发票再做费用分录
根据发票正常做费用?不用再用以前年度损益调整吧
你好,2023年的时候,因为费用已经跨年了,就需要通过 以前年度损益调整 科目核算 才是的
老师,预提的这笔费用是借支的款项,预提时怎么做账?冲借支?
你好 借:管理费用等科目,贷:其他应收款
以前年度损益调整科目,随后是怎么处理?
你好,以前年度损益调整,结转到 利润分配—未分配利润
是按月,结转到利润分配-未分配利润吗?这个科目不熟悉,还要注意什么呢?
你好,什么时候发生了以前年度损益调整,就什么时候结转到 利润分配—未分配利润