为什么这么小?你好,待认证里面的,你可以不用认证,直接把它结转到材料成本里面,在勾选平台里面选择不抵扣勾选就可以的。

当月如果有进项,没得销项,但是已经认证了进项发票,是不是借:成本\\费用 应交增值税-进项税 贷:现金\\银行 月底再转出代抵扣的这些税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交增值税费-进项税
老师,由于本月没有一般计税的销项税额,但有待认证进项税额含有不得抵扣的进项税额(涉及已结转的原材料成本),这个月是否必须转入进项税额,不得抵扣的部分转入主营业务成本,可抵扣的部分留底下次再抵扣啊?
运输公司2022年有以前年度进项税额转出,税局同意让用现在的进项抵扣进项税额转出部分,但是现在的进项抵扣完入账成本太高了,利润很低负的几百万,我把成本部分做到了劳务成本里,以后每个月再慢慢结转到主营业务成本里,这样对吗?
运输公司2022年有以前年度进项税额转出,税局同意让用现在的进项抵扣进项税额转出部分,但是现在的进项抵扣完入账成本太高了,利润很低负的几百万,我把成本部分做到了劳务成本里,以后每个月再慢慢结转到主营业务成本里,这样对吗?
老师,请问一下,我们水电费有进项抵扣,但是这个月有留底税额不需要抵扣,我可以把水电费不含税部分先入账分摊制造成本,后面抵扣的时候直接抵扣税这一部分可以吗?
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目