你好; 你是开错了。 如果跨月了。 你就 先报税; 之后在红冲
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
老师,现在开普票,小规模纳税人,还是开免税吗
1;目前没有文件出来 ;2.但是个别地方税务局是说的可以延续开免税; 你咨询以当地税务局要求为准
老师,就是我这张红冲的发票,我们是季报增值税,比如2023年第一季度销售10000元,红冲9000,那我一季度申报增值税就是1000元,对吗
你好; 1季度 报1000元 金额; 对的
老师,那我如果一季度销售额5000元,开了一张红冲9000元,这个怎么申报增值税呢
你好; 那就是-4000 了。 你报负数4000
老师,负数也能申报通过吗
你好; 不好说; 有的地方系统不让负数的 ; 如果负数不让报; 就得去大厅报
老师,就是我这张作废发票,我12月份做账,1月份红冲的原始单据是啥,就是作废的这张发票的第二联放到哪里去
你好; 第二联红冲的 做到红字分录 附件去