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老师好,想问一下,员工应付工资没有来发放,这个工资账上要怎么处理呀。因年末了,不知如何下手呢

2023-01-05 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 15:20

同学您好,没有发可转其他应付款,以后支付

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快账用户8853 追问 2023-01-05 15:20

知道员工不会来发此工资了。那要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:28

借:其他应付款,贷:营业外收入

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快账用户8853 追问 2023-01-05 15:29

好的,谢谢老师指点

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快账用户8853 追问 2023-01-05 15:30

老师,为什么不能冲成本呀

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:33

原属于成本项目才可以

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快账用户8853 追问 2023-01-05 15:36

好的,如成车间工人工资,是冲应付职工薪酬还是主营业务成本-员工工资呀

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:39

可以是主营业务成本-员工工资

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同学您好,没有发可转其他应付款,以后支付
2023-01-05
同学,你好 红字冲销
2022-03-16
你好,做红字分录冲减了。
2025-07-07
 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2023-09-11
您好,计提了,用现金支付就行了
2023-03-07
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