借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税2.5万, 贷应交税费未交增值税。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师 我们家是一般纳税人,上期增值税有留底税款没做账务处理,上个月留底1万,本期进项5千,销项2万,本期如何计提增值税?
上期留抵 未交增值税借方余额 下期销项大于进项 结转的分录怎么做
上期有留底税2万,本期计提进项1.5万,销项6万,上期结转是转出未交增值税是借方余额,本期怎么做分录,
请问12月份预交增值税3万,本期实际销项10万,进项7万,上期留底2万,本期转出未交增值税2万,最后未交增值税科目为-1万,那么年末未交增值税科目怎么结转,分录怎么做,求解答,谢谢
老师,请问我们上期应交税费未交增值税借方留底税额有760.16,本期我们进项税额是107393.12,销项是20548.5,请问会计分录怎么结转?
                自然人之间转让股权在哪里操作
老师好,购买的叉车发票是专票可以抵进项吗?成品油也可以低进项吧
老师 公司美元账户提供给国外客户 怎么提供啊?是直接提供中文的公司名称 账户号等中文信息吗 还是要翻译成英文提供
应收不超过100万,应付有700多万,仓库里没什么存货了,那钱去哪里了
老师 我们在阿里国际站卖产品出口,每年阿里的服务费是58600,阿里开的专票。但是我们有10%的产品没报关 转内销了,转内销的部分是否可以按照比例抵扣阿里服务费的进项税
老师您好,我们十月入库10件产品,订单量是20件,本月材料合计与9月余下的材料分别除以多少?求单位材料价格
老师,我们商融通通过了,我们可以给供应商开银行承兑汇票,那这个钱是银行的吧?这个账怎么做?
老师,您好,我们上月有个期末留抵,这个用分录应该怎么写合适
税前扣除是什么意思?纳税调增是什么意思?
你好老师,我们是车辆报废公司,收回来的车拆解,然后在把各个部件卖给收购公司,个人给我们开不了票,我们出售要开票,我们这个成本票怎么弄
那么我上期的借方未交增值税2万 这期 怎么做分录抵掉呢
最后一个分录看不出来吗?转出未交增值税是借方2.5,是四万五减去了2万。
减去的分路没有做账务处理
老师 我看出来了,我意思是 做账务处理怎么低调 账面分录能看出来
分录里面看不出来的。
分录里面做不出来的,这个就是转出未交增值税,借方减去贷方。
我上期做后一个分录是借应交税费未交增值税2万,贷应交税费应交增值税转出未交增值税2
你好,那不对,留底都是在借方有余额的,你这不是未交增值税有余额。
再去看一下你这2万到底在哪个科目里。
老师麻烦你看下 是这样的··最后2万多就是留抵呀
借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税4.5万, 贷应交税费未交增值税4.5万 借应交税费未交增值税,贷银行存款2.5万。
这是我本期的 分录,进项也勾选了,还有上期留抵的 也要交2万2, 我要不要分录做出来 还是直接科目里面抵减了
啊,直接抵扣就可以的。
我有没有做错啊··天啊
没有做错啊 做错了不就告诉你了