借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税2.5万, 贷应交税费未交增值税。

老师 我们家是一般纳税人,上期增值税有留底税款没做账务处理,上个月留底1万,本期进项5千,销项2万,本期如何计提增值税?
上期留抵 未交增值税借方余额 下期销项大于进项 结转的分录怎么做
上期有留底税2万,本期计提进项1.5万,销项6万,上期结转是转出未交增值税是借方余额,本期怎么做分录,
请问12月份预交增值税3万,本期实际销项10万,进项7万,上期留底2万,本期转出未交增值税2万,最后未交增值税科目为-1万,那么年末未交增值税科目怎么结转,分录怎么做,求解答,谢谢
老师,请问我们上期应交税费未交增值税借方留底税额有760.16,本期我们进项税额是107393.12,销项是20548.5,请问会计分录怎么结转?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那么我上期的借方未交增值税2万 这期 怎么做分录抵掉呢
最后一个分录看不出来吗?转出未交增值税是借方2.5,是四万五减去了2万。
减去的分路没有做账务处理
老师 我看出来了,我意思是 做账务处理怎么低调 账面分录能看出来
分录里面看不出来的。
分录里面做不出来的,这个就是转出未交增值税,借方减去贷方。
我上期做后一个分录是借应交税费未交增值税2万,贷应交税费应交增值税转出未交增值税2
你好,那不对,留底都是在借方有余额的,你这不是未交增值税有余额。
再去看一下你这2万到底在哪个科目里。
老师麻烦你看下 是这样的··最后2万多就是留抵呀
借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税4.5万, 贷应交税费未交增值税4.5万 借应交税费未交增值税,贷银行存款2.5万。
这是我本期的 分录,进项也勾选了,还有上期留抵的 也要交2万2, 我要不要分录做出来 还是直接科目里面抵减了
啊,直接抵扣就可以的。
我有没有做错啊··天啊
没有做错啊 做错了不就告诉你了