借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税2.5万, 贷应交税费未交增值税。
老师 我们家是一般纳税人,上期增值税有留底税款没做账务处理,上个月留底1万,本期进项5千,销项2万,本期如何计提增值税?
上期留抵 未交增值税借方余额 下期销项大于进项 结转的分录怎么做
上期有留底税2万,本期计提进项1.5万,销项6万,上期结转是转出未交增值税是借方余额,本期怎么做分录,
请问12月份预交增值税3万,本期实际销项10万,进项7万,上期留底2万,本期转出未交增值税2万,最后未交增值税科目为-1万,那么年末未交增值税科目怎么结转,分录怎么做,求解答,谢谢
老师,请问我们上期应交税费未交增值税借方留底税额有760.16,本期我们进项税额是107393.12,销项是20548.5,请问会计分录怎么结转?
老师,我们是一家保健品公司,在拼多多网店销售。商品总价205.54元,店铺优惠折扣20元,平台优惠折扣18.55元,用户实付款166.99元,商家实收金额185.54元。我们应该怎么做账。
朴老师进 老师,职工福利费、职工经费,职工教育经费的计算依据定职工薪酬总额,是指职薪酬一级科目吗?包括职工薪酬二级有社保金额吗?
之前给客户开过收收据,客户说丢了,要求重开,怎么处理比比好
朴老师好,看网上的解释,人工成本包括职工工资总额、社会保险费用、职工福利费用、职工教育经费、劳动保护费用、职工住房费用和其他人工成本支出,那么社会保险费是指单位和个人吗
报关核价,为何低了,会引起海关的关注?
自然人将房子租给一般纳税人,房租一年10000,是自然人去缴纳租赁税吗?税率怎么计算
公司给员工租宿舍,房东是个人,只能去税务局代开发票。这个增值税是5%吗,是不是可以免交呢,因为没有超过30万
包工头挂靠建筑公司,因施工原因导致工地附近其他人厂房破损,对方要求建筑公司负债修复好厂房,建筑公司因此事项取得该项目财产保险5万元,这五万元该入什么科目呢?
请问资产评估报告资质是怎样的
老师,我们公司要注销,我们是汽车4S店,现在账上面还有3台试驾车固定资产,这三台车之后会放在别的店面用,注销之前账上面需要怎么调整
那么我上期的借方未交增值税2万 这期 怎么做分录抵掉呢
最后一个分录看不出来吗?转出未交增值税是借方2.5,是四万五减去了2万。
减去的分路没有做账务处理
老师 我看出来了,我意思是 做账务处理怎么低调 账面分录能看出来
分录里面看不出来的。
分录里面做不出来的,这个就是转出未交增值税,借方减去贷方。
我上期做后一个分录是借应交税费未交增值税2万,贷应交税费应交增值税转出未交增值税2
你好,那不对,留底都是在借方有余额的,你这不是未交增值税有余额。
再去看一下你这2万到底在哪个科目里。
老师麻烦你看下 是这样的··最后2万多就是留抵呀
借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税4.5万, 贷应交税费未交增值税4.5万 借应交税费未交增值税,贷银行存款2.5万。
这是我本期的 分录,进项也勾选了,还有上期留抵的 也要交2万2, 我要不要分录做出来 还是直接科目里面抵减了
啊,直接抵扣就可以的。
我有没有做错啊··天啊
没有做错啊 做错了不就告诉你了