借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税2.5万, 贷应交税费未交增值税。

老师 我们家是一般纳税人,上期增值税有留底税款没做账务处理,上个月留底1万,本期进项5千,销项2万,本期如何计提增值税?
上期留抵 未交增值税借方余额 下期销项大于进项 结转的分录怎么做
上期有留底税2万,本期计提进项1.5万,销项6万,上期结转是转出未交增值税是借方余额,本期怎么做分录,
请问12月份预交增值税3万,本期实际销项10万,进项7万,上期留底2万,本期转出未交增值税2万,最后未交增值税科目为-1万,那么年末未交增值税科目怎么结转,分录怎么做,求解答,谢谢
老师,请问我们上期应交税费未交增值税借方留底税额有760.16,本期我们进项税额是107393.12,销项是20548.5,请问会计分录怎么结转?
填报所得税汇算清缴年报,本年没有收入,业务招待费有金额如何填写
医药贸易库存盘亏要什么附件?盘亏要进项转出吗?有限额吗?盘盈呢?
老师,请用大白话说一下成本利润率和销售利润率的区别
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
个体户经营所得税法人缴纳了,怎么账务处理
老师。外贸型出口企业,有一张报关单不退税,开了13%的发票,交了税,报关单状态一直显示未申报,需要处理吗
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
那么我上期的借方未交增值税2万 这期 怎么做分录抵掉呢
最后一个分录看不出来吗?转出未交增值税是借方2.5,是四万五减去了2万。
减去的分路没有做账务处理
老师 我看出来了,我意思是 做账务处理怎么低调 账面分录能看出来
分录里面看不出来的。
分录里面做不出来的,这个就是转出未交增值税,借方减去贷方。
我上期做后一个分录是借应交税费未交增值税2万,贷应交税费应交增值税转出未交增值税2
你好,那不对,留底都是在借方有余额的,你这不是未交增值税有余额。
再去看一下你这2万到底在哪个科目里。
老师麻烦你看下 是这样的··最后2万多就是留抵呀
借应交税费应交增值税销项6万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.5万, 应交税费应交增值税进项1.5万 借应交税非应交增值税转出未交增值税4.5万, 贷应交税费未交增值税4.5万 借应交税费未交增值税,贷银行存款2.5万。
这是我本期的 分录,进项也勾选了,还有上期留抵的 也要交2万2, 我要不要分录做出来 还是直接科目里面抵减了
啊,直接抵扣就可以的。
我有没有做错啊··天啊
没有做错啊 做错了不就告诉你了