您好,你应收和预收同时用?
老师,供应商代我们收了一次款,也不给回我们了,就当作我们预付供应商的款,后面抵扣货款。这怎么做分录,借:其他应收款-其他 贷:预收账款 再借:预付账款,贷其他应收款-其他,吗?
老师您好,我们现在公司应收账款收不回来,我们又欠两家供应商货款,做个一个代付协议,欠我们公司钱那家公司帮我们付我们欠款的两家公司钱,我这样做的分录对吗借:应收账款贷:应付账款—某公司 —某公司
老师,你好!个人代我们公司预收货款,我可以这样做会计分录吗?借:应收账款—某人,贷:预收账款
老师:我们公司收到转包合同并预付30%货款,会计分录这样记录是否正确: 借:银行存款 贷:预收账款
老师,我们预收别人这笔款,可以借银行存款,贷应收账款吗?
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
老师好,电脑重新装系统了,个税信息重新填上去申报的时候出来这个提示要怎么处理呢
老师好,电脑重新装系统了,个税系统信息怎么恢复呢
老师:我们是运输公司,有几辆大货车,加油卡是几万的充,几辆车共用,这个充值油卡时要记入待摊费用吗?借:待摊费用一加油费,贷:银行存款。然后月末分摊,借:主营业务成本一加油费,贷:待摊费用一加油费吗?还有我们高速费也是一次充卡,几辆车共用的,是不是也和加油一样处理?以上这样处理对吗?谢谢老师
关于工资,社保,个税的计提和发放会计分录,及做账时间 月末计提做几个分录,次月做哪些分录
老师 我想问一下就是关于那个固定资产折旧方法的计算 嗯……我看着这个公式去算的话还是会算的 但是呢 如果不看着书上的公式的话就不是很会了 这个是不是因为对公式的不熟悉呀 是不是要多刷题还是要怎么样呀?在备考初级职称
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个数怎么填? 我举个例子比如 2211-应付职工薪酬,科目有二级明细,2211.01是职工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利费, 2211.04 是工会经费, 2211.05 是教育经费 2211.06 是公积金, 回答的方式第1个数取某某科目的借方或贷方 第2个数去某某科目的借方或贷方 如果需要几个科目合计取数,那么就说哪几个科目合计的借方或贷方。
老师您好!2025年交纳的2024年残保金计入哪一年
请问老师,在生产中消耗的黄油、期、胶带等辅料怎么做成本核算?就生产四中型号的设备按品种法做成本核算?
我不知道怎么挂账了,因为个人代收的货款当月也没打给公司,而我们公司也是预收的货款,货都没做出来,老师,这种情况该怎么挂账?谢谢!
您好,其实吧,你就做 借 其他应收款 贷 合同负债