你好,不是的,35栏填写的是你勾选平台里面勾选的这个飞机票的,在第十栏和8b里面。

老师,这个认证统计表里面的机动车抵扣额填在增值税申报表那里?附表二是不是只填增值税的金额?
老师,飞机票,和高铁票,是计算抵扣的,没有在系统上进行认证,我报税时,申报表里是不是只显示认证过的,那飞机票高铁票这些税我该怎么抵扣呢
老师你好,道路通行费,公路通行费电子普通发票,需要到认证平台进行认证抵扣吗?报税时,增值税申报表附列资料(二)里面的多少行? 还有附列资料(二)里面的第35行具体填的哪些数据?
请问,填写增值税纳税申报表附列资料(二),取得的旅客运输服务抵扣凭证填写后,是否要计入最下面的35栏次 本期认证相符的增值税专用发票栏?
老师增值税附加费申报表资料二,有认证的发票,还有就是飞机票的这个抵扣,填写35栏里的是就填写认证的发票额还是连同飞机票抵扣的+认证的抵扣 额吗
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行