同学你好 问题不完整

、黄河公司2019年12月31日有关资料如下:总账和所属明细科目账户借方贷方账户(单位:元)总账账户.借方贷方应收账款2000-A公司2400-B公司400预付账款4000-C公司4600-D公司600预收账款1000-E公司1200.-F公司200应付职工薪酬400本年利润20000.利润分配1000-未分配利润1000库存现金1000银行存款966000原材料500000生产成本120000库存商品160000固定资产800000累计折旧168000要求:计算填列资产负债表中下列项目金额1.货币资金2.应收账款3.存货4.固定资产5.应付职工薪酬
黄河公司2019年12月31日有关资料如下:总账和所属明细科目账户借方贷方账户(单位:元)总账账户:借方贷方应收账款2000-A公司.2400-B公司400预付账款4000-C公司4600-D公司600预收账款1000-E公司1200;-F公司200应付职工薪酬400本年利润20000.利润分配1000-未分配利润1000库存现金1000银行存款966000原材料500000生产成本120000库存商品160000固定资产800000累计折旧168000要求:计算填列资产负债表中下列项目金额1.货币资金2.应收账款3.存货4.固定资产5.应付职工薪酬
1企业从欣欣公司分得投资利润6000元,存入银行。2企业应纳税所的额为25000元,按税法规定的25%的税率计算应纳所得税额。3.期末,将“主营业务收入”账户贷方余额27500元、“其他业务收入”账户贷方余额30000元、“营业外收入”账户贷方余额9000元、“投资收益”账户贷方余额6000元,进行期末结转。4.期末,将“主营业务成本”账户借方余额9500元,“销售费用”账户借方余额500元,“营业税金及附加”账户借方余额11000元,“管理费用”账户借方余额3100元,“财务费用”账户借方余额900元,“其他业务成本”账户借方余额21000元,“营业外支出”账户借方余额1500元,“所得税费用”账户借方余额6250元,进行期末结转。5.将企业当年实现的净利润1000000转入“利润分配”账户。6,企业根据规定按净利润的10%提取法定盈余公积金。7.企业按照批准的利润分配方案,向投资者分配现金股利5000元。8.年终决算时,将“利润分配”账户所属的各明细分类账户的借方分配数合计105000元结转到“利润分配-未分配利润”明细分类账户的借方。写出相应
1、甲公司2022年6月末有关账户的期末余额总账预付账款借方200,明细科目A借方:400,B贷方200固定资产借方800累计折旧贷方110应付账款贷方180明细科目C贷方310D借方130长期借款贷方500坏账准备—明细科目:预付账款贷方10本年利润借方650利润分配借方350生产成木借方800库存商品借方7180原材料借方5000材料成本差异贷方60委托加工物资借方80固定资产清理贷方10另:长期借款的期末余额中有88万元在2022年12月到期,有100万元在2023年4月到期,其余在2024年12月到期。2、应计算的报表项目的金额(要求列出计算过程):(1)预付账款=(2)存货=(3)固定资产=(4)长期借款=(5)未分配利润=
某年6月30日,长江公司有关总账账户余额如下:库存现金借方1750元,银行存款借方12000元,原材料借方1020元,生产成本借方500元库存商品借方1080元,固定资产借方5500元累计折旧货方720元,短期借款货方2600元,应交税费货方4160元,实收资本货方8000元,本年利润贷方3570元,利润分配货方2800元(利润分配-末分配利润明细账贷方余额2800有关损益类账户发生额如下:主营业务收人货方5900元,主营业务成本借方1670元,管理费用借方530元,销售费用借方300元,所得税费用#5350.请根据以上信息依次填列长江公司该年6月30日资产负债表和6月份利润表中以下项目的金额(注意:依照项目序号依次填列,只填写金额数宇):(1货币资金=(2)存货=(3)流动资产合计=(4)固定资产=(5)资产总计=(6)负债合计=(7)未分配利润=(8)所有者权益合
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
老师,公司章程的电子档,可以在国家信息公示系统里面下载打印出来么,不需要盖章的
请问公司把不用的车租给了别的公司,怎么给他开发票呢。公司是没有租赁这个经营范围的
老师,您好!医药公司(贸易)型的,正常的资产负债率是多少比较安全
长期待摊费用,本月摊销还是次月
老师,我们公司注销清算期,报表里银行存款还有余额,其他应付款(之前老板支付工资款)还有余额,可以借其他应付款 待银行存款 吗这样操作可以吗?
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了