
请问,我公司12月收到一张费用发票,税率应该是1%,对方开错了,开的5%,这种情况怎么办,对方冲红重开,还能入在2021的账上吗?
请问一下,茶楼从4月到6月开票的时候,税率部分选错了,有些开的3%,有的开的5%,本来该开免税的,这个月季报看到这种情况,应该怎么办呢
小规模纳税人,开的普通发票,,9月份开错发票忘了红冲,税办完才发现,10月就红冲了,该怎么做账
小规模公司发现2022年10月税率开错了,开成5%了,这种情况应该怎么办?
2022年的业务、免税普票开了一半票不够了、剩下的是2023年1月1号开的、依然是免税普票、现在正式文件下来税率改成1%了、这种情况应该办
老师 已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬改怎么填写呢
老师,小规模普票开了一张十几万的票,前提是一个月没有超30万,课本上说的,一个月不超十万,那我这个需要交吗
公司锣鼓队购买锣鼓等乐器参加比赛如何计账?低于1000元每件
老师,个人卖东西给我们公司,不能开票,去税务局代开开几个点,税率怎么收
老师好,年报实缴资本错填为零,现在做减资受影响吗?税务申报报表中实收资本是45万。2.新公司法5年认缴出资时间过渡期到多会?谢谢
老师 我这家供应商 实际已经支付完了 但是 分录应该是不合适 导致应付账款 贷方还有个247.5 这个怎么平账呢
集团公司为子公司及本部员工购买补充医疗保险如何记账?
请问老师可以举例说明:什么交易不属于企业合并且其发生时既不影响会计利润,也不影响应纳所得税额,因资产或负债的账面价值与计税基础不同产生的可抵扣暂时性差异不确认递延所得税资产
单位锣鼓队购买锣鼓等乐器如何计账?
请问老师相关分录: 甲公司2025年度利润总额为1 200万元,上年亏损200万元,本年度自行研发新技术,根据税法规定研发费用可以加计扣除300万元(尚未形成无形资产),计提坏账准备100万元,其他权益工具投资公允价值上升400万元,递延所得税资产年初余额50万元(系经营亏损),递延所得税负债年初余额为0,适用所得税税率为25%,未来期间不会变化,且未来有足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异,不存在其他纳税调整事项。