你好; 你是不是做到贷方管理费用去了; 系统识别不了

老师,请问一下 我结转利润的时候 余额全部转了,为啥结转损益后本年利润贷方又有余额了?
请问年底结转要结转科目余额表里的哪一个数,是本年利润里的期末余额396766.13,借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润,我结转了之后为什么还是显示本年利润尚有余额,求解,谢谢
老师,请问管理费用结转本年利润了,借方怎么还有期末余额
#提问#老师好,结转损益之后,再把本年利润贷方余额结转到利润分配未分配利润借方,结转后为什么本年利润还有余额,是哪里出错,应该从哪里找问题呢
老师,请问我这个管理费用结转为什么没有全部结转到本年利润里面去?为啥有余额?
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
老师 25395221.15的千分之二是多少
公司当月发当月工资可以吗,让应付职工薪酬余额为零
运费怎么有这六个点,有些9个点?有啥区别
我们厂是生产匹克球和匹克球拍,老板要我做好成本核算,写一份会计方案出来,怎么写?目前厂里只有我一个会计,以前也没招过会计。
老师,请问这个公式哪里有错误?
费用票今年的发票能留着明年再入账吗?
财务的身份也可以申请数电发票吧
老师,没有库存怎么在不动资产金额的情况下增加负债
郭老师您好,个体销售额209,没有成本,需要缴纳经营所得多少啊?我算了一下需要缴纳53.9万对吗
老师,我是做到借方了啊
你好; 那 正常借方就不影响的; 你现在管理费用期末还有余额吗
老师,还是结转不进去有四张凭证
你好; 你损益科目 结转下看看
老师,我发现转账生成这里面管理费用科目不全导致的,这怎么处理?
你好; 你是系统设置问题; 要让售后人员给处理