嗯嗯,12月可以用做进项抵扣
老师我想问一下就是一般纳税人申报增值税,11月份没有进项税,在申报期内抵扣12月份的进项税可以吗
老师,我们11月份用于抵扣的进项发票被作废了,认证时没查到,就没法认证了,老会计说11月可以先不交这月的税款产生滞纳金,下月12月多认证些进项产生留抵可以抵11月的税款,老师这样可以吗?
老师 11月成为一般纳税人 11月有员工出差取得高铁票 12月份给员工报销 这个高铁票抵扣进项 在12月勾选抵扣可以吗
老师 我们是一般纳税人 11月出差的高铁票 12月份提交 银行付款报销 再12月可以用做进项抵扣吗
老师 销售人员2月出差开的专票住宿费 我2月抵扣了 但是他们3月才提交报销 银行付款 那这个进项税 是做到2月份 还是3月份
试岗 会计科目记不住啊
老师好,我公司8月份向全资子公司打了300万注资款,我做了长期股权投资,子公司也做了处理,但合并报表时我忘了做长投的抵消分录,本月合并时合并底稿上还要追加处理上月没做的抵消分录吗?谢谢
企业所得税汇算清缴调整表的数据一般从账套的哪张表里取
老师,单位要办理注销,因为经营期限比较短,只有一个股东的实缴了一部分的注册资本,可以在单位注销的时候给他把实收资本退了吗?单位实际是有经营的,只是经营期限比较短
老师,我公司上月向全资子公司注资300万,我忘了做抵消分录,本月合并时底稿的分录该怎么做?谢谢
之前年度的税率报错了,税务局要求补税,现在又要求冲红之前开的所有发票,再开正确的,合理吗?
老师,采矿权证变更,涉税?及咋计算?
#老师#,我们做一批货物,单价50元,数量100件,因质量问题,客户扣款1000元,现在要开票,我们是修改单价还是修改数量,客户不要开红字发票
私车公用,不止一辆,车子加油的发票需要注明车牌号吗?
请问老师,员工上年度月平均工资7000,今年按照10000的基数交社保可以吗?