只有去税局查询了哈
老师,2016,我们有用现金付给物流公司的款,有60W,对方给我们开了专票,我们这边也抵扣了,现在税务说是对方查到虚开发票,我们这边要怎么做
老师,我想请问一下,我们这边,有一家的付款,由于对方公司走账太多,被税务查了,发票是在第二次付款的时候,对方就全额开给我们了,发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同,已经付了二万多,还差8千没支付。像这种问题,该怎么处理?
2020年开的发票,付款方至今没有付款,单位起诉付款方,这边通过什么途径能查到该发票付款方已经抵扣税金?
请问2020年的业务,已经在2020年已经收到发票也已经认证抵扣,现在对方公司账户有问题,尾款不让付款了。这笔账该怎么做?(适用小企业会计准则,一般纳税人)
我司欠对方的工程专修款已经付清了,可是发票没给齐,对方不开过来了,要怎么办呢?这个工程款前面对方起诉我司,走了调解程序,有调解书,规定了要付款,我们还有一家公司还有点没付,现在对方又不开票过来还追款,前面调解书是其他人处理的,也没注明没收到发票,需要发票收到后在付款,没有这项说明,我们是有几个关联公司找了这家装修公司,调解书把几个公司的放在一起了,我们要怎么处理呢
老师我想问一下,就是公司预存电费,供电局给的优惠,没直接银行现金返,抵用的电,怎么做账
应收账款是550,只收到350,这里为什么还说它是赚了30?
老师好,工商公示认缴出资时间怎么填写
老师老师你好年初数据就这几项;我应该建快账到哪几个科目上:原材料(借)154.5应交税金(借)541.60银行存款(借)705431.47生产成本(借)129024.88固定资产(借)472955.65累计折旧(贷)451543.68产成品(借)1066511.04其他应交款(贷)118.5利润分配1343609.73盈余公积(贷)70128.62实收资本500000.00其他应收款(贷)9218.61这是老会计记得账!(科目跟现在有不同)我四月接手建快账软件年初开始,电脑账和前会计的手工账报表对不上!麻烦老师帮我报这几个数据录入到哪科目!对比一下是不是我录入有误呢谢谢了
老师给我们公司是食堂那种性质的营业模式,供员工进行早餐和晚餐,现在领导让统计说一个员工每天的成本是多少钱我应该从哪些方面入手,比方说采购一批鸡蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有员工都去吃,我就比较迷茫,到底应该怎么核算餐饮成本呢
@董孝彬老师,早上好,有问题需要请教。
老师,餐饮公司成本核算步骤是什么样的
工资没报个税的人是指每个月没有报给税务局的工资表里没有的人么
如果这个企业是房产开发商,沙子水泥是计入原材料还是工程物资,在建的房子计入在建工程?
老师请问个体户申报工商年报和企业申报工商年报一样吗
带着什么去?
这个请咨询当地12366哈
老师我打当地12366电话说是没有这项业务?
哦哦那就没法查了哈