借管理费用、招聘费或是办公费,贷预付账款。
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
老师如果采购一批货物,货款未支付,发票账单也没到材料已经验收入库按暂估入账的话下月初做相反分录冲回这笔账,那不就是相当于账上没有这笔账了吗?货款支付发票账单到了该怎样做分录呢?
请问,我们9月份已经付了一笔招待费 但9月的发票只拿了一部分回来,我先把已开票的那部分计费用 剩下的先暂估 这样可以吗?暂估的分录应该怎么做呢
请问支付的招聘费发票开错退回去了,款已经支付如果暂估入账怎么做分录
公司购入车辆公司收到机动车发票,车辆用于销售人员跑业务,和接待客户,能够抵扣
生产企业出口退税,最后如果有免抵税额,需要缴纳附加税,那么,这个免抵税额还需要结转到下个月吗?
25年在信用平台里修改了22年的工商年报的税金缴纳金额,当时少统计了最后一个月税金,企业会因为修改了这个数据被列入异常名录吗?
公司购入车辆那些情况公司收到机动车发票不能抵扣呀
老师,如果员工收入是0,公司帮个人承担个人部分社保,那个税申报系统要不要体现该员工啊?
老师,这个题答案部分固定成本的计算和2023年销售收入为啥是销售量的那个比?还有答案部分的最后一句话。2023年预计息税前利润。这个用的是哪个公式?
老师,这个月申报包含16号吗
老师您好,25年修改了22年工商年报数据,直接在公示平台修改的税金少填了,企业会被列入异常名录吗?
25年修改了22年工商年报中的数字会跳出异常吗
25年修改了22年工商年报的缴税数字,当时少填了一个月的数字,会触发再次审核吗?
暂估入账不是贷应付账款暂估款吗?
你好,你当时不是支付了吗?你支付的分录怎么做的?
这个月支付的发票也是这个月,只不过发票开错了又退回去了,我记得好像借应付账款贷银行,然后借管理费用贷应付账款暂估款,但是我又不确定是不是这样做的
借管理费用,贷应付账款做这个
收到发票红冲暂估然后借管理贷应付是吗
可以的,可以这么做的。