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请问,以前9月份工资计提多了,已经结账了,后面怎么做账呢?

2023-01-06 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 15:33

同学您好,一般是红字冲回原分录差额的,原科目负数表示的

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快账用户4582 追问 2023-01-06 15:35

老师好,可以能具体一点吗?

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快账用户4582 追问 2023-01-06 15:38

以前是借的管理费用,后面月份没有管理费用产生

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齐红老师 解答 2023-01-06 15:45

多提了多少就红字冲回多少就可以了的

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快账用户4582 追问 2023-01-06 16:10

好的,对方给我们开的发票多开了金额,该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-01-06 16:35

同学您好,以实际支付我金额入账就可以了多的发票不用管如电话费1000元票,只报800就做800电话费的

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同学您好,一般是红字冲回原分录差额的,原科目负数表示的
2023-01-06
同学,你好, 9月计提,10月是发放 按照你的工资表的结构才能进行账务处理
2023-11-07
你好,在实际发放的时候扣除这个预支数. 预支的写借款单.
2022-01-10
你好,没有问题,这个是可以的。
2023-03-31
你好,需要的那你直接在他在当月做就行,借所得税费用 贷应交税费、生产经营所得, 借应交税费、生产经营所得 贷其他应付款,或者是银行存款
2022-11-05
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