你好,你们单位有无票收入的吗?
请问这种情况下,公司应该怎么处理
这是什么情况,要怎么处理呢?
老师,请问这种情况应该怎么处理
这家是只报了增值税 其他的都是0申报 请问像这种情况应该怎么处理呢
老师这种情况应该怎么处理呢
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
是有无票收入
什么情况会出现这种情况
开票系统和你填写销售额不一致
这个不是有不开票金额 报税的时候填进去 那不就和开票的金额不一致了么
12月开票的金额没有算进去
这个是四季度的开票
可以忽略这个提示,你应该是可以申报的。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。