你好,这些你全部认证了吗?
老师,你好?请问一下年底结转时发现转出未交增值税科目贷方比实际需要缴的税多了,要怎么调账处理呢?进销项都是对的
老师 每到年底进项和销项的是不是必须要处理?要处理怎么处理呢,分录怎么写?
老师,年底了还有很多费用没报销,没有拿到发票,请问哟该怎么处理呢?是年后再报呢?还是把费用计提?费用计提不知道进项税多少怎么办?
请问老师,年底进项税多了,多的部分要怎么处理呢
老师 年底进项票多了 多出来的这部分进项票需要入账吗 该怎么做账呢
老师,请问:一、收到当地工会退的工会经费,是不是计入营业外收入-其他?二、24年的费用发票,25年可以入账进行费用报销吗?有没有时间限制?
老师,您好,我想向您请教一下,民办非营业组织,如果一个季度过后,有利润,计提的所得税,是计入哪个科目呢?麻烦老师告诉我。
公司经营困难,没有业务没有收入,向法人借款40万,用于日常公司运营开支,三年还清,请问会计分录?
请问老师,一家制造公司3月份成立,一直未建账也没有任何单子,从9月份才有,那怎么给它建账?从9月现有的单子建吗?
老师,这没有营业了,但是营业执照又没注销。小规模纳税人季度申报了时候报表些能不能做零申报
25.10.1起,预缴第三季度企业所得说申报表大生了一些变化,附报事项中的已计入陈本费用的职工薪酬该怎么的取数,实际支付给职工的应付职工应酬该怎么取数
电子税务局中怎么查询以前已勾选的增值税专用发票?
劳务发票 开的劳务*劳务 单位是项 有问题吗?
业财一体化是什么意思?
遗赠是要式法律行为吗?
认证了,认证怎样做,不认证的要怎么处理呢
没有认证的不用做处理的 认证了,把它结转到转出未交增值税, 转出未交增值税在借方有余额表示留底。
我进账税都记入到12月份了,不认证可以吗?这种情况是不是得认证才行。我现在的情况是12月份销项有100,进项有200
可以的,没有认证的,多做应交税费,再认证,挂着有余额就是了。
要是认证了的话。需要在12月末做一笔结转分录,借:应交税费_未交增值税 贷:应交税费_进项税。但是我怎么觉得不对呢,未交增值税不是应该交的销项税额么
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
进项,销项、进项转出都是结转到转出未交增值税科目里