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请问老师,年底进项税多了,多的部分要怎么处理呢

2023-01-06 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 18:50

你好,这些你全部认证了吗?

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快账用户4877 追问 2023-01-06 18:56

认证了,认证怎样做,不认证的要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-01-06 18:58

没有认证的不用做处理的 认证了,把它结转到转出未交增值税, 转出未交增值税在借方有余额表示留底。

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快账用户4877 追问 2023-01-06 20:42

我进账税都记入到12月份了,不认证可以吗?这种情况是不是得认证才行。我现在的情况是12月份销项有100,进项有200

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齐红老师 解答 2023-01-06 20:44

可以的,没有认证的,多做应交税费,再认证,挂着有余额就是了。

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快账用户4877 追问 2023-01-06 20:58

要是认证了的话。需要在12月末做一笔结转分录,借:应交税费_未交增值税 贷:应交税费_进项税。但是我怎么觉得不对呢,未交增值税不是应该交的销项税额么

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齐红老师 解答 2023-01-06 21:02

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 解答 2023-01-06 21:03

进项,销项、进项转出都是结转到转出未交增值税科目里

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