退的工会经费,计入其他应付款-工会经费,使用的时候冲。24年的费用发票,做以前年度损益调整
老师,23年12月新注册公司,目前没有收入,也没有发放工资,那业务招待费费又发生,这个怎么办? 直接计入管理费用有-业务招待费 那这个标准我怎么核算 24年才开始的呀,你在担心啥呢? 年底在按营业收入14%以内来计算纳税调增吗? 业务招待费。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入(营业)收入的0.5%。 老师那这样是不是计入开办费更好?开办费不用受营业额比例限制?
老师有个公司做内账,他是两个抬头,两个银行流水,但是他是一家,没办法区分来计算,我可不可以只记24年的费用,银行流水也只选择对应24年的收入支出录入,可不可以呢?24年的银行里有支付 23年发票的费用,材料采购的,还有人员工资的成本社保等。这些我都不入可以吗?会不会有影响,他要的就是24年实际的盈亏和支出?
老师,我一直没弄懂工会经费,工会经费是在职工工资里扣的,我们做账时就做借:主营业务成本/工资、贷:银行存款、贷:其他应付/医疗/养老/工伤/失业/工会经费 年底计提工会经费时,借:管理费用/工会经费、贷:其他应付款/工会经费,后面是不是要把计提的这个钱转入到工会专户,然后通过工会专户缴纳,然后按60%退回来,退回来的钱就是我们正常可以用于福利的费用
老师,我司有做林业作业设计,收到农户转的设计费,但是不用开发票,当时收到的1-6月设计费做的是应收账款,还未转入主营业务收入缴销项税,我可以在当年的12月一起转到主营业务收入去可以吗?会有影响吗?一定要每月收每月转吗?
老师,我司有做林业作业设计,收到农户转的设计费,但是不用开发票,当时收到的1-6月设计费做的是应收账款,还未转入主营业务收入缴销项税,我可以在当年的12月一起转到主营业务收入去可以吗?会有影响吗?一定要每月收每月转吗?
之前也没折旧,我是后面接的财务,公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产,老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
之前也没折旧,我是后面接的财务,公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产,老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
之前也没折旧,我是后面接的财务,公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产,老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
比如合作社收到粮食补贴10000,借银行存款10000,贷专项应付款10000,买玉米种子,化肥,农药,借经营支出10000,贷银行10000,同样借专项应付款10000,贷专项基金10000,这样的分录是对的吧,(人工费可以用吗),专项基金里的10000余额,是一直这么放着还是怎么处理啊
你好,老师,挂号的原值不清楚,老板的朋友直接卖了1.8万,不会把钱转回了,这个怎么做账?您前面跟我说不用做账务处理,目前主要是二手车销售发票销售方是公司名称,增值税申报表已经自动有1.8万增值税的数据了
10个税申报截止日期是10.15还是10.27啊,老师
你好,老师,车子挂靠的原值不清楚,老板的朋友直接卖了1.8万,不会把钱转回了,这个怎么做账?您前面跟我说不用做账务处理,目前主要是二手车销售发票销售方是公司名称,增值税申报表已经自动有1.8万增值税的数据了
老师好!二手车销售有税款吗
农村合作社的专用基金余额太大怎么处理
农村合作社的专项基金怎么处理,余额太大了