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老师请问下小规模申报表上差0.1的增值税怎样调整?销售额一致

2023-01-06 19:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 19:13

同学你好 计入营业外

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快账用户9652 追问 2023-01-06 19:30

那增值税相差0.1申报了有问题没?

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齐红老师 解答 2023-01-06 19:35

这个调整一致就可以 按照申报多0.1的那个税额

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同学你好 计入营业外
2023-01-06
需要交税的吗?如果需要交的话差额可以放到营业外收支
2023-01-06
不需要调整是有税会差异这个,你只保证交税分录是一样就可以,差额纳税申报收入是差额后,账上收入是全额的,
2020-04-17
那你吧账面的增值税调整为申报表一致的就可以
2022-07-13
您好,收入%2B销项=应收 你看收入和销项和账上都有差异,还是?
2024-06-12
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